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老师。还是那个问题! 备注:需要王雁明老师回答!!!

2023-04-11 22:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 22:39

同学你好,麻烦你接着提问,谢谢。

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快账用户3141 追问 2023-04-11 22:41

就是,借其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税销项 然后我们付厂家一件代发价:借:预付账款 贷:银行存款 收到发票,借库存商品,贷 :预付账款 借主营业务成本 贷库存商品 对吗???

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齐红老师 解答 2023-04-11 22:42

同学你好,这样也可以的。对的。

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快账用户3141 追问 2023-04-11 22:42

然后,我们提现的时候。就借银行存款 贷其他货币资金!

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快账用户3141 追问 2023-04-11 22:43

是吗?老师!

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齐红老师 解答 2023-04-11 22:44

同学你好,是的,你的分录正确。

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快账用户3141 追问 2023-04-11 22:44

老师,我问一下,到底是我们付的货款才是我们的成本。还是什么?

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快账用户3141 追问 2023-04-11 22:45

因为我看我们销售商品的时候没有结转成本,而且付货款的时候才结转!

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齐红老师 解答 2023-04-11 22:45

同学你好,如果付的货款,与商品的数量金额是一样的,这个就是贵单位的成本,如果不一样,就要调整成本。

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快账用户3141 追问 2023-04-11 22:46

那么,上面的分录是付货款的时候结转成本,这个是对的吧。销售的时候内向结转成本

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齐红老师 解答 2023-04-11 22:47

同学你好,不对的,应该是销售了商品时,就结转成本的。

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快账用户3141 追问 2023-04-11 22:49

啊你给我说的,销售商品的时候,没有结转分录啊!!!

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快账用户3141 追问 2023-04-11 22:50

老师,你看看分录。你给我说的。销售商品的时候没有结转成本。而且付了货款结转的

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齐红老师 解答 2023-04-11 22:51

同学你好,我给你说的,销售商品时,没有结转分录,是还没有说到这一步呢。也就是说,销售商品的当时,或者当月月底,就要结转成本的。

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快账用户3141 追问 2023-04-11 22:52

老师。你给我说一下吧。我说的分录对不对。我是付了货款!收到发票才结转成本的!

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齐红老师 解答 2023-04-11 22:54

同学你好,你说的分录也是对的,这个先后的顺序可以颠倒一下的。

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快账用户3141 追问 2023-04-11 22:57

怎么颠倒???麻烦老师给我说一下

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快账用户3141 追问 2023-04-11 22:57

怎么颠倒???麻烦老师给我说一下

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齐红老师 解答 2023-04-11 22:59

同学你好,也就是说,做凭证时,可以先付款,后结转成本,也可以先暂估,结转成本,再做付款的分录。都可以的。

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快账用户3141 追问 2023-04-11 23:00

我说的咋个是对的是吧!!那个分录!麻烦老师看一下!

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齐红老师 解答 2023-04-11 23:00

同学你好,是的,你说的分录也是对的。

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快账用户3141 追问 2023-04-11 23:01

那我。这个是收到发票才结转的成本啊,没问题吧

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齐红老师 解答 2023-04-11 23:02

同学你好,严格来说,只要销售与收到发票在同一个月就行,如果当月销售的,下月才收到发票,就不可以了。

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你好,勤奋努力的学员,我也是可能给你满意的回复,你直接提问处理
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