同学你好,麻烦你接着提出问题,谢谢。
老师,今年蔬菜店个体户,要给客人开票,税率那一栏选1%还是选免税? 备注:望朴老师不要回答我的问题,让其他专业的老师回答,谢谢!
老师,还是刚才的问题, 备注,需要王雁明老师解答!
老师。还是那个问题! 备注:需要王雁明老师回答!!!
老师还是那个问题!!! 备注:需要王雁明老师回答!
老师,还是那个问题, 需要王雁鸣老师回答!
和个人签约款打给个人名下个体工商户发票应该谁来开
我们是装修公司,有客户在银行申请的装修贷款,银行给我们公司的法人打电话核实问客户是不是在我们公司有装修,把装修款打到我们公司了?银行回访核实时打的我电话了,银行问我是法人吗,知道这个事吗?我说知道!然后银行就说好那已经和法人核实过了!我们老板故意留的我电话,实际上我只是会计,不是公司法人,那客户这个装修贷还不上了,我以后会有连带责任吗
库存商品是设置二级科目还是设置辅助核算?
请问哪些科目需要设置辅助核算的?
老师,上面这个是我自己写的,如果有25%的税,请问分子还要不要再乘个(1-25%)
主要从事打包邮寄 这个是属于收派服务吗 增值税是否可以简易计税3%呢
怎么查公司需要给员工报销多少钱?应该是欠法人多少钱的意思
老师,汽车4S店,A公司调车销售给B公司,下个月B公司又把这几台车销售给A公司,这样可以吗
老师,你好,12月份筹建期实收资本收到了200万元,1️⃣月份没有实收资本发生额,填试算平衡表要不要把12月份实收资本挪到1月份试算平衡表的期末余额里面?
员工借款挂其他应付款超过一年不还,会有什么税务上的风险?
老师请问,就是我们是电商,我们老板给我们钱叫我们去自己的店铺买商品回来线下销售,月底老板付厂家一件代发价的货款,(都是老板自己垫付)没有发票,怎么做账?
在吗老师
在吗,老师,在吗老师
在吗老师
同学你好,不好意思,睡着了,这种情况下,老板给钱时,对于公司来说,借:其他应收款-个人姓名,贷:其他应付款-老板姓名。个人购买时,借:其他货币资金,贷:主营业务收入,应交税费。月底付款时,借:库存商品等科目,贷:其他应付款-老板姓名等科目。结转成本时,借:主营业务成本,贷:库存商品。个人销售后把钱还给老板,借:其他应付款-老板姓名,贷:其他应收款-个人姓名。
你意思都是要等到付货款的时候才结转成本??
老师。你可以一步一步的给我说吗?这个主营业务收入是什么???我们都是直接提现啊
同学你好,是的,可以这样理解,因为这些都是当月发生的。
我这是内账,3月份的账,货款是下个月才付哦
老师。这个内账,可不可以把主营业务收入不要了,因为我们都是到时候从平台提现在老板卡里,不然就重复了
在吗,老师
在吗,老师
同不你好,哦,如果是内账的话,老板给钱时,借:其他应收款-个人姓名,贷:其他应付款-老板姓名。个人购买时,借:其他货币资金,贷:主营业务收入。老板拿回商品时,借:库存商品,贷:应付账款。个人销售后把钱还给老板,借:其他应付款-老板姓名,贷:其他应收款-个人姓名。结转成本时,借:主营业务成本,贷:库存商品。 下月付款给厂家时,借:应付账款,贷:其他应付款-老板姓名。
什么个人销售后。。。。
为什么要应付啊,我前面没有挂应付账款啊。
老师,在不啊
同学你好,内账也要主营业务收入的。因为厂家给货时,没有付款,所以是应付账款。
可是,应付账款,和这个价格不一样!应付账款都是便宜一些的!
同学你好,这个价格可以按应付账款处理。
同学你好,否则,还涉及差价处理的问题。
啊我应付账款不就多了,到时候
同学你好,应付账款多了,再处理这个差额就行了。
怎么处理啊。。。。我意思内账就简单一些!!
而且是线下销售,都是客户转老板微信的!这个怎么做分录
同学你好,处理时,借:主营业务成本,负数,贷:应付账款,负数。内账简单一些的话,就在厂家给货时,按应付账款金额入账比较好。
而且是线下销售,都是客户转老板微信的!这个怎么做分录
同学你好,客户转老板**的话,借:其他应收款-老板姓名,贷:主营业务收入。
在这点不用冲库存吗?都是付了货款就一起冲了?
同学你好,如果付款在同一个月,可以这样操作,否则,当月月底就要转成本冲库存的。