同学你好 没有合同就是价税合计

老师,麻烦清缴一下,我们每个月季度报印花税,买卖合同这块的计税依据,可以用这个季度的销项金额+进项金额来报税吗
老师,我们印花税买卖合同按季度申报,上个月发生了20次买卖业务,合计金额12万,申报印花税的时候,计税金额直接填写这个季度合计金额12万吗
老师,我是大规模,这个季度要申报印花税了,我的数据来源是统计3季度的开票金额和进项金额吗
老师,你好,印花税申报一般纳税人的计税依据是按照季度销售收入和季度的进项收入这样来申报吗,还是按照勾选的进项金额来算印花税呢
老师,我们的买卖合同印花税,是按季申报的,比如我们这个季度买东西单次100块这种,它印花税是达不到起征点的,我要不要把这笔业务的金额录进去呢?
老师好!企业所得税汇算清缴,基本情况103资产总额(填写平均值,万元)?这个怎么填?
老师,我们公司不可以开发票了,原因2023和2024年财务报表数据和所得税报表数据不一致,我们该怎么办
非货币性交换所得税调整:产品公允价11万 借:无形资产117,264.15 应交税费-应交增值税(进项税额)7,035.85 贷:产成品 100,000.00 应交税费-应交增值税(销项税额)T4,300.00 所得税调增: 是收入调增11万 成本调减10万么 这个不是就调了21万了么,不是调了1万了么?
老师 你好 公司暂时不经营可以只注销税务 然后工商上不注销可以吗
老师,2025年汇算清缴会有退税,不想退税,要怎么处理呢
去年的管理费用计入今年未分配利润,今年报去年的所得税汇算清缴表,怎么把该数调到弥补以前年度亏损数额结转以后抵扣
产品质量有问题,赔偿补发的如何账务处理
你好老师!滴滴打车注明员工信息身份证号可以抵扣吗
老师,你好。1月开了3000元3%税点的发票。3月份全部冲红发票,然后又重开了9%的票。怎么做会计分录
年度汇算拿不了票,今年分录怎么做,以前年度损益调整