您好, 你们印花税是按购销合同来申报的,是吗?

老师我司是小规模纳税人,季度申报,我公司2月做了收入没开票,票在3月开的,导致3月的开票金额比实际收入大,这样有影响季度申报吗?
老师,麻烦清缴一下,我们每个月季度报印花税,买卖合同这块的计税依据,可以用这个季度的销项金额+进项金额来报税吗
老师,我是大规模,这个季度要申报印花税了,我的数据来源是统计3季度的开票金额和进项金额吗
老师,你好,印花税申报一般纳税人的计税依据是按照季度销售收入和季度的进项收入这样来申报吗,还是按照勾选的进项金额来算印花税呢
老师,我申报印花税的时候,统计的:季度不含税销售额,季度认证的进项发票金额,合理68万。季度还有其他进项发票,是建筑工程发票50万,这个没有认证,需要缴纳印花税吗?
制造业,邮寄样品给客户,成本怎么结转?在主营业务成本还是销售费用、管理费用?
老师,您好!请教一下 EBIT的百分比是怎么算出来的呢? 谢谢老师指导!
老师好,法人为公司花的钱,开票开了法人个人。可以入账吗
24年年末应计提房产税,未计提,在25年1月份计提了,现在在汇算清缴,我需要进账账务处理吗?计报表调整吗?需要调整24年年报吗?
公司买的几千块的营养品开的专票 为了赠送给客户 那这个进项可以抵扣吗
你好,小规模纳税人开了普票1%,季度销售额未超30万的话,1%税额转营业外收入是吗
之前2025年的预收款,在2026年确定预收款无需开票,能不能在2026年直接按无票收入申报?
试岗的工作要不要去做?一天才120
老师你好:请公司员工吃饭的会计分录 要通过应付职工薪酬么
自然人出租住房,根据最新法规,增值税税率房产税税率分别是多少?
我按开票和进票的金额!就没见过合同
报税要选这个购销合同,其实就是你说的开票和进票
老师,我现在有个疑问就是我的进项票和我的营业成本数据对不上这有问题吗?
为什么会对不上了?按理说是一样的
按我的想法,我们的进项都抵扣了,按道理营业成本和进项是对的上的,我们业务简单基本都是主营业务成本
你按主营业务的数据来申报就可以了
差的挺多的哦!我的进项是从电子税务局里的勾选平台里打印出来的,数据来源对吗
我想着差异不对可能是我购进了库存导致的。没有结转成本。老师,您看我的思路是对的吗
从这上面打出来,实际上都是有发票的吗?
能抵扣的都是有发票的吧!我在勾选平台里打印出来的抵扣过的发票啊!然后我手里也没剩发票啊
这不说明就是全部的进项票吗?
抵扣过的发票,前面没有申报印花税,是吧
就是7.8.9月,我就打印了3个月的,这样对吗
你前面没有申报,可以的
所以和营业成本数据对不上也没事吗?老师
这种没事的,只要前面没有申报
好的,谢谢老师。还有个问题我营业成本和进项票对不上是因为增加了库存我这个想法是正确的吗
是的,你理解是正确的
谢谢老师指导
不客气,很高兴帮您