您好, 你们印花税是按购销合同来申报的,是吗?

老师,我是小规模纳税人,上个季度开了一张税率3%的专票,这个季度冲红重开,申报的时候怎么填这个负数金额
老师,麻烦清缴一下,我们每个月季度报印花税,买卖合同这块的计税依据,可以用这个季度的销项金额+进项金额来报税吗
老师,我是大规模,这个季度要申报印花税了,我的数据来源是统计3季度的开票金额和进项金额吗
老师,你好,印花税申报一般纳税人的计税依据是按照季度销售收入和季度的进项收入这样来申报吗,还是按照勾选的进项金额来算印花税呢
老师,我申报印花税的时候,统计的:季度不含税销售额,季度认证的进项发票金额,合理68万。季度还有其他进项发票,是建筑工程发票50万,这个没有认证,需要缴纳印花税吗?
老师好,我申报增值税的时候,显示什么红字发票进项转出和附表二的20栏不一致, 这个进项转出额我要去哪里核对呀,
扩建厂房预付款怎么做分录
科目余额表中本年利润余额等于利润表中的净利润吗
你好 老师,我在报企业年度所得税申报(2025年度的),有个资产调整项目,(一)资产折旧、摊销:账截金额、税收金额,按照累计的折旧填写(包含2024年度)还是只填 写2025年 度(2025.01.01-2025.12.31 )发生的折旧额?
法人2025年1月从公账借款200万,2025年12月归还借款200万,12月底又借款200万,这种行吗?
老师 报完企业所得税后要修改财务报表吗
明星代言合同需要交印花税吗?
老师,我有个问题:我刚开始学这个实操课,如果全部学完之后我后期想考初级会计证,什么时候考合适?学了这些实操课可以报考吗?还需要在学考试内容吗?
个人捐赠开票,开个体户合适还是个人合适?
税法规定的最低折旧年限是多少?
我按开票和进票的金额!就没见过合同
报税要选这个购销合同,其实就是你说的开票和进票
老师,我现在有个疑问就是我的进项票和我的营业成本数据对不上这有问题吗?
为什么会对不上了?按理说是一样的
按我的想法,我们的进项都抵扣了,按道理营业成本和进项是对的上的,我们业务简单基本都是主营业务成本
你按主营业务的数据来申报就可以了
差的挺多的哦!我的进项是从电子税务局里的勾选平台里打印出来的,数据来源对吗
我想着差异不对可能是我购进了库存导致的。没有结转成本。老师,您看我的思路是对的吗
从这上面打出来,实际上都是有发票的吗?
能抵扣的都是有发票的吧!我在勾选平台里打印出来的抵扣过的发票啊!然后我手里也没剩发票啊
这不说明就是全部的进项票吗?
抵扣过的发票,前面没有申报印花税,是吧
就是7.8.9月,我就打印了3个月的,这样对吗
你前面没有申报,可以的
所以和营业成本数据对不上也没事吗?老师
这种没事的,只要前面没有申报
好的,谢谢老师。还有个问题我营业成本和进项票对不上是因为增加了库存我这个想法是正确的吗
是的,你理解是正确的
谢谢老师指导
不客气,很高兴帮您