您好, 你们印花税是按购销合同来申报的,是吗?
老师,我是小规模纳税人,上个季度开了一张税率3%的专票,这个季度冲红重开,申报的时候怎么填这个负数金额
老师我司是小规模纳税人,季度申报,我公司2月做了收入没开票,票在3月开的,导致3月的开票金额比实际收入大,这样有影响季度申报吗?
老师,麻烦清缴一下,我们每个月季度报印花税,买卖合同这块的计税依据,可以用这个季度的销项金额+进项金额来报税吗
老师,我是大规模,这个季度要申报印花税了,我的数据来源是统计3季度的开票金额和进项金额吗
老师,你好,印花税申报一般纳税人的计税依据是按照季度销售收入和季度的进项收入这样来申报吗,还是按照勾选的进项金额来算印花税呢
国外汇来一笔技术服务费,是中国银行,一共100万,先寄来了50万人民币,因为是人民币,所以我想问一下需要给外管局申报么?
老师 公司租车 需要什么流程
老师,假如一月份销售的货物未开票,二月份客需要补开发票,冲一月份收入后再按新开的发票入帐,冲一月份收入时需要开红字发票吗。
老师下午好,我想问一下老师,我们是苗木专业合作社,然后5月份开进来两张发票,是个体户给开的发票,然后开错了,开进来了,然后他不会冲红,也没有冲红,6月份又开了一张正确的发票,是小规模纳税人,6月份我正常能做账,我想问的是他开错的5月份那两张发票我应该怎么处理呀?老师
律师事务所用不用缴纳印花税呢
销售五金建材的经营部,小规模,可以给客户开劳务*XXX上水管漏水修复发票吗?
老师,请问个体户申报工商年报的资金数额是填写什么的数据的
原建筑原值20万,现拆除一部分,拆除费用15000,这进什么科目
老师您好个人所得税税率是多少,计算公式是怎么算的。
老师,给职工缴的失业保险,工伤保险,生育保险,记入管理费用还是应付职工薪酬里?
我按开票和进票的金额!就没见过合同
报税要选这个购销合同,其实就是你说的开票和进票
老师,我现在有个疑问就是我的进项票和我的营业成本数据对不上这有问题吗?
为什么会对不上了?按理说是一样的
按我的想法,我们的进项都抵扣了,按道理营业成本和进项是对的上的,我们业务简单基本都是主营业务成本
你按主营业务的数据来申报就可以了
差的挺多的哦!我的进项是从电子税务局里的勾选平台里打印出来的,数据来源对吗
我想着差异不对可能是我购进了库存导致的。没有结转成本。老师,您看我的思路是对的吗
从这上面打出来,实际上都是有发票的吗?
能抵扣的都是有发票的吧!我在勾选平台里打印出来的抵扣过的发票啊!然后我手里也没剩发票啊
这不说明就是全部的进项票吗?
抵扣过的发票,前面没有申报印花税,是吧
就是7.8.9月,我就打印了3个月的,这样对吗
你前面没有申报,可以的
所以和营业成本数据对不上也没事吗?老师
这种没事的,只要前面没有申报
好的,谢谢老师。还有个问题我营业成本和进项票对不上是因为增加了库存我这个想法是正确的吗
是的,你理解是正确的
谢谢老师指导
不客气,很高兴帮您