您好, 你们印花税是按购销合同来申报的,是吗?

老师我司是小规模纳税人,季度申报,我公司2月做了收入没开票,票在3月开的,导致3月的开票金额比实际收入大,这样有影响季度申报吗?
老师,麻烦清缴一下,我们每个月季度报印花税,买卖合同这块的计税依据,可以用这个季度的销项金额+进项金额来报税吗
老师,我是大规模,这个季度要申报印花税了,我的数据来源是统计3季度的开票金额和进项金额吗
老师,你好,印花税申报一般纳税人的计税依据是按照季度销售收入和季度的进项收入这样来申报吗,还是按照勾选的进项金额来算印花税呢
老师,我申报印花税的时候,统计的:季度不含税销售额,季度认证的进项发票金额,合理68万。季度还有其他进项发票,是建筑工程发票50万,这个没有认证,需要缴纳印花税吗?
总公司和分公司单独核算,现在总公司做股权转让,需要提供总公司资产负债表,还是总分公司的合并报表?
@小菲老师,关于中储粮年审项目的贴子全部删除
老师,为什么我在计学堂咨询贴中华网校被领导看到了?
老师我问下,银行转款备注的是会务费,但是发票开的是餐饮服务
老师,咨询一下,我们新办企业有2个月有人员工资,但没收入,第三个月工资也没有了,这种情况,工资要要做管理费用-开办费吗?我做的管理费用-工资可不可以?会不会影响汇算清缴
比如说我2023年11月10号,借给一家公司100万,年化利率是按5%算,按复利是怎么算呢?从2023年11月10号到今天2026年6月5号,天数是怎么算的呢?帮我写出具体的计算公式,东老师不要回答
出口的品牌怎么填? 我填无品牌,货代说现在无品牌查的严
请问这个月勾选的进项票有租金和货物的,需要分开报印花税吗
公司买车给管理部门使用,进项可抵扣吗
老师,学堂有没有金蝶云星空或者云星瀚的财务软件学习视频
我按开票和进票的金额!就没见过合同
报税要选这个购销合同,其实就是你说的开票和进票
老师,我现在有个疑问就是我的进项票和我的营业成本数据对不上这有问题吗?
为什么会对不上了?按理说是一样的
按我的想法,我们的进项都抵扣了,按道理营业成本和进项是对的上的,我们业务简单基本都是主营业务成本
你按主营业务的数据来申报就可以了
差的挺多的哦!我的进项是从电子税务局里的勾选平台里打印出来的,数据来源对吗
我想着差异不对可能是我购进了库存导致的。没有结转成本。老师,您看我的思路是对的吗
从这上面打出来,实际上都是有发票的吗?
能抵扣的都是有发票的吧!我在勾选平台里打印出来的抵扣过的发票啊!然后我手里也没剩发票啊
这不说明就是全部的进项票吗?
抵扣过的发票,前面没有申报印花税,是吧
就是7.8.9月,我就打印了3个月的,这样对吗
你前面没有申报,可以的
所以和营业成本数据对不上也没事吗?老师
这种没事的,只要前面没有申报
好的,谢谢老师。还有个问题我营业成本和进项票对不上是因为增加了库存我这个想法是正确的吗
是的,你理解是正确的
谢谢老师指导
不客气,很高兴帮您