同学你好 直接申报就可以 按照租赁的
老师,如果本月又有买卖合同,又有工程安装合同,印花税怎么申报?税种核定的印花税税目是只有买卖合同和营业账簿
公司申报印花税,里边有买卖合同和租赁合同这种印花税,本季度申报时是把买卖合同填写上,租金合同没有就0这样申报吗?还是直接将租金合同那行删除后再申报呀?
老师,税种认定里边只有买卖合同印花税,房屋租赁合同印花税怎么申报呢?
小规模纳税人,本季度没有买卖合同,没有销售额,就没有印花税 印花税申报打心号的是必填的,那填什么呢
小规模纳税人核定的是印花税买卖合同,一季度没有买卖合同,有租赁合同,怎么申报印花税呢?
专利年费滞纳金计入营业外支出,不得谁前扣除吗
员工25年3月入职,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现然后当月申报的工资都在起征点以下属期4月份可以不做更正申报的吧?属期5月申报的时候累计金额自动调整过来了
老师哪里出错了谢谢!
老师,我想问一下,如果我们采购商品达到200万,供货者就给我们10%折扣,第二年年初开负数发票给我们,这个账务处理要怎么做,分录怎么写,还有纳税申报表要不要做进项税额转出?
老师,加油站的发票是5月份的,发现开错了,加油站不能重新作废再重开吗?
公司购入的车辆处置是低价出售还是高价出售对资产总额有利?
老师,什么样的企业必须安排残疾人数指标?没达到这指标是要交残保金吗,这残保金我还是不懂
上月申报个税正常,工资暂时按未扣除个税发放的,这月申报个税不用减去未扣除个税吧
物业公司现在做税务登记,需要选财务报表报送,需要选现金流量表吗?
老师,我有个问题,3月份的时候有一笔2000的加盟费收入,然后我直接记到货物的无票收入里了,按13个点的税费交税了。后来5月又收了5000加盟费,我查了一下这个可以按6个点交税,我又把3月的那个凭证冲减了一下。然后前几天报完税,今天发现多交了,因为我之前那个2000直接按货物交的,然后我又在6个点的税费里把这两笔收入都交了,没在13个点里面冲减。今天我更正报表,在13个税点里面冲减了2000元的那笔收入,涉及到退税,我看还需要提交资料。如果不退税应该会在下个月里减掉对吧。我这个操作有问题没
那买卖合同没有发生是0申报还是不用报?
这个不用报的哦 一般是按次申报的就不用报
我们是季报,租赁合同选次还是选期呢?
同学你好 这个是按期的哦 那你得零申报
啥0申报?买卖合同没发生也要选期0申报吗?
同学你好 对的 是这样的哦 因为是按期申报
租赁合同按次还是期?
这个都是看税局核定的