宁, 税额不抵扣价税合计做账

老师我在9月10月,员工福利费这块我做的是 借:管理费用-福利费 贷:其他应付款 正确的是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款 是吗 ?那现在改怎么办呢
老师,老板支付给员工的福利费会计分录是记借管理费用(福利费),贷其他应付款(老板)还是借应付职工薪酬(福利费)贷其他应付款(老板),再做一笔借管理费用(福利费)贷应付职工薪酬(福利费)
公司现在的员工福利支出,涉及的科目有管理费用-福利费,其他应付款和银行存款,需要经过应付职工薪酬-福利费这个科目吗?
老师,上午好,请问领导租房的房租费,是借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,我这样做对么?其中还包含了押金,押金是不是得摘出来做?在第一步就借管理费用福利费,借其他应收款押金,贷应付职工薪酬福利费,是这样么?
老师 我现在做一笔福利费 是公司员工租房福利 有税额的 我是要先应付职工薪酬 再其他应付款 , 再管理费用 再应付其他货款吗 税额要也要计提福利费吧
老师,审计查出2022年原来会计将资产费用化,分录为财务会计:借业务活动费一办公费;贷:财政拨款収入;预算会计为:借:行政支出一办公费;贷:财政预算拨款收入,现我要怎么调账?
老师好:问下事业单位接到省级科技专项款150万,自留60万,拔其他研究院90万,用的事业会计制度2013版,怎么写分录,还有购买水稻种子的分录应该怎么写
逢周六周日能开票吗?
网店没有做账软件,是小规模纳税人,营业额超过了120万,怎么报税呢,报税需要报哪些呢,几个点
贷款购买车,发票金额应该是首付款还是全额发票?
老师,就是我们是食品加工厂,出库成品时比如1000袋,卖给客户客户说是980袋,一袋3元。怎么记录业务分录啊
盈亏平衡点生产能力利用率是9%是什么情况,好还不是不好
你好,低压配电改造工程开几个点的发票
个体户小规模纳税人10月份有开了16000的票,是不是1月份在店子税务局申报增值税,还要在自然人端申报个税?
图片里没增减%计算过程是怎样的呢
不抵扣 但是体现不出来 我有过这个税额 到时候对进项税就少了一笔
要做一笔账 我要怎么做
是没错,这么做就行。