主营业务收入=无票收入÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免

我们是小规模纳税人,因为现在疫情,享受政策优惠,按征收率1%刚给买方开了专票,我们下回申报增值税的时候,按多少交增值税
老师您好,我公司为小规模纳税人,按季度申报增值税,7月,8月无收入,9月44万的收入,这应该也是纳入免税优惠政策里的吧
老师,我们小规模纳税人,本季度累计不含税收入703879.6元,那么按照现在1%的优惠政策,我该怎么申报增值税
小规模纳税人无票收入如何做帐,按23年的优惠政策,按多少税率?减免收入?现在做4月季报
老师:这个小规模纳税 人,2023年的增值税优惠政策,不是小于30万/季免增值税,然后适用3%征收率的用1%来开票吗?为何这个题目,他放弃了减税优惠,3%减按2%,为何还是开3个点,他现在优惠不是开1个点的票?难道开1个点是2022年优惠。好像2022年是1-4月是45万免,后面5-12直接全部免了,没有涉及税率的优惠吧
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?