同学您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%
老师好,我公司是独立核算的分公司为小规模纳税人。 税收政策1、所得税不允许享受小微政策优惠,2、小规模纳税人季度报增值税时收入不超过起征点30万可免交增值税。我在申报增值税时,这2个政策起冲突了。报表保存不了。本季度普票收入为19万多。怎么办?
老师,我们是小规模纳税人。季申报。我们上个季度开票九万多。享受季度30万内增值税优惠政策,那么增值税就不用交税了。印花税呢?
老师,我们是小规模纳税人,我们第四季度开了804247.71发票,不含税金额,本来按3%增值税是24127.43元,现在不是优惠减征1%,是8042.477元,我在做账的时候,是不是,税收优惠 借:应交税费—增值税 24127.43—8042.47元=16084.96 贷:营业外收入 16084.96 ?
老师,问一下,我们是小规模纳税人,季报增值税的时候没有超过15万元销售额,但是之前不是有优惠政策嘛按照1%开票。现在报增值税的时候应该怎么填列啊。
老师, 我这边小规模纳税人,现在我申报第一季度的增值税,我这边有111844.66不享受减征1的优惠政策,有972738.77享受1优惠政策,我这边不晓得咋个填报增值税申报表,老师
老师,请问是应纳税暂时性差异就用递延所得税负债科目,可抵扣暂时性差异就用递延所得税资产科目吗?
老师,采购发票进项税额1300,为什么300不给退,没听懂?
银行倒流水需要什么流程和资料
老师,一般每年初级会计证书大概什么时候可以下载的?
公司法人要u盾密码,作为出纳要给他吗
老师,净利润是2640 利息费用为1200 所得税率为25%,换为EBIT 结果不是 这样列吗:EBIT*(1-25%)-1200=2640 从而得出EBIT=5120?咋不对啊
您好,老师,想问下第12题是单选题,为什么是这个式子?
老师,支票存根联,是不是不需加盖银行回执章?
老师,请问公司是做混泥土销售,又做委托加工的,是属于工业企业吗
老师,法人变更,如果就变更法人,不转股权,不用交个税,如果要转股权,是实缴的,那就是交增值部分20%的个税,如果未实缴就看未分配利润按比例交20%个税对吗?
老师,我想问一下如果本期我们季度不含税收入为703879.6元,那么按照这个政策我本期应该缴纳多少增值税,能不能帮我写个计算过程,我感觉我已经懵了
同学您好,不含税收入为703879.6元 ,计算公式=703879.6*1%
老师,我开票的时候按照1%税率开票,记账的时候按照1%入账的增值税第一季度账面上的贷方余款为20000多,但是按照申报表计算出来的需要缴纳7000多,我是记账错误了?记账和申报数据对不住呀,真是不知道哪里出错了
老师按照1%算的应纳税和账上计提的增值税不一致,我该怎处理?我找不出来哪里出了错误
增值税是按照1%入账的呀,我核对了发票,是1%的票面金额累计这么多,但是为什么在申报计算的时候金额缺不一致呢。
同学您好,核对一下有没有漏
老师,没有漏,我现在的情况是应交增值税账面贷方有21528.83需要缴纳,主营业务收入本年累计不含税收入703879.6,但是申报表的时候需要缴纳7038.8元,那么我账面上的应纳增值税为什么比申报表应纳多这么多数字?我是应该按照哪个弄?
同学您好, 计算公式=703879.6*1%,看你的账是如何记的,看一下明细
老师,这个是不含税的销售额,含税的销售额我加总了一下是725408.43
同学您好,同学您好,计算公式=703879.6*1.01=710918.396
老师,我找到问题了,去年末有一个免税收入今年冲减了,以至于收入和增值税不一致呀。我做了个表格,老师能不能帮忙看一下我这个情况该怎样处理?
同学您好,增值税额也要红冲的
老师,当时开票的时候票面是按照免税开的,今年一月份红冲的时候也是按照免税的红冲的呀。结果现在弄的账面乱乱的对不住呀
用税/不含税收入,看哪些不是1%就找出来了
找出来也不行,有一个冲减的免税导致后面都对不住了
同学您好,冲的不影响税,其他对上就行,报税报准了就可以
老师,我这个不知道怎么对上,因为冲减的免税收入使得今年的不含税收入为703879.6了,按照不含税收入实际应纳7000多的税,但是因为那个免税收入没有税,但是它又减少了收入,导致税多了好多和实际不一致。按照账务需要两万多的税,实际上不含税收入计算下来又没有这么多
这个应没有错了,实开收入基本是正确的(1449000+703879.6)*0.01=21528.796
对呀老师,现在的关键是申报的时候去年冲减的收入导致不含税收入和应纳的税额不符呀,那申报表我该怎么填写? 如果按照不含税收入703879.6申报的话实际应纳税额就是7000多,但是我账面上计提的增值税是20000多,这个怎么处理?
你账上的申报就行了,1449000是默认减免了1%,实际上这个不能减免调出来