同学您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%
老师好,我公司是独立核算的分公司为小规模纳税人。 税收政策1、所得税不允许享受小微政策优惠,2、小规模纳税人季度报增值税时收入不超过起征点30万可免交增值税。我在申报增值税时,这2个政策起冲突了。报表保存不了。本季度普票收入为19万多。怎么办?
老师,我们是小规模纳税人。季申报。我们上个季度开票九万多。享受季度30万内增值税优惠政策,那么增值税就不用交税了。印花税呢?
老师,我们是小规模纳税人,我们第四季度开了804247.71发票,不含税金额,本来按3%增值税是24127.43元,现在不是优惠减征1%,是8042.477元,我在做账的时候,是不是,税收优惠 借:应交税费—增值税 24127.43—8042.47元=16084.96 贷:营业外收入 16084.96 ?
老师,问一下,我们是小规模纳税人,季报增值税的时候没有超过15万元销售额,但是之前不是有优惠政策嘛按照1%开票。现在报增值税的时候应该怎么填列啊。
老师, 我这边小规模纳税人,现在我申报第一季度的增值税,我这边有111844.66不享受减征1的优惠政策,有972738.77享受1优惠政策,我这边不晓得咋个填报增值税申报表,老师
请问:资产负债表应交税费是负数怎么办?
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,我想问一下如果本期我们季度不含税收入为703879.6元,那么按照这个政策我本期应该缴纳多少增值税,能不能帮我写个计算过程,我感觉我已经懵了
同学您好,不含税收入为703879.6元 ,计算公式=703879.6*1%
老师,我开票的时候按照1%税率开票,记账的时候按照1%入账的增值税第一季度账面上的贷方余款为20000多,但是按照申报表计算出来的需要缴纳7000多,我是记账错误了?记账和申报数据对不住呀,真是不知道哪里出错了
老师按照1%算的应纳税和账上计提的增值税不一致,我该怎处理?我找不出来哪里出了错误
增值税是按照1%入账的呀,我核对了发票,是1%的票面金额累计这么多,但是为什么在申报计算的时候金额缺不一致呢。
同学您好,核对一下有没有漏
老师,没有漏,我现在的情况是应交增值税账面贷方有21528.83需要缴纳,主营业务收入本年累计不含税收入703879.6,但是申报表的时候需要缴纳7038.8元,那么我账面上的应纳增值税为什么比申报表应纳多这么多数字?我是应该按照哪个弄?
同学您好, 计算公式=703879.6*1%,看你的账是如何记的,看一下明细
老师,这个是不含税的销售额,含税的销售额我加总了一下是725408.43
同学您好,同学您好,计算公式=703879.6*1.01=710918.396
老师,我找到问题了,去年末有一个免税收入今年冲减了,以至于收入和增值税不一致呀。我做了个表格,老师能不能帮忙看一下我这个情况该怎样处理?
同学您好,增值税额也要红冲的
老师,当时开票的时候票面是按照免税开的,今年一月份红冲的时候也是按照免税的红冲的呀。结果现在弄的账面乱乱的对不住呀
用税/不含税收入,看哪些不是1%就找出来了
找出来也不行,有一个冲减的免税导致后面都对不住了
同学您好,冲的不影响税,其他对上就行,报税报准了就可以
老师,我这个不知道怎么对上,因为冲减的免税收入使得今年的不含税收入为703879.6了,按照不含税收入实际应纳7000多的税,但是因为那个免税收入没有税,但是它又减少了收入,导致税多了好多和实际不一致。按照账务需要两万多的税,实际上不含税收入计算下来又没有这么多
这个应没有错了,实开收入基本是正确的(1449000+703879.6)*0.01=21528.796
对呀老师,现在的关键是申报的时候去年冲减的收入导致不含税收入和应纳的税额不符呀,那申报表我该怎么填写? 如果按照不含税收入703879.6申报的话实际应纳税额就是7000多,但是我账面上计提的增值税是20000多,这个怎么处理?
你账上的申报就行了,1449000是默认减免了1%,实际上这个不能减免调出来