同学您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%

老师,我们是小规模纳税人,我们第四季度开了804247.71发票,不含税金额,本来按3%增值税是24127.43元,现在不是优惠减征1%,是8042.477元,我在做账的时候,是不是,税收优惠 借:应交税费—增值税 24127.43—8042.47元=16084.96 贷:营业外收入 16084.96 ?
老师,问一下,我们是小规模纳税人,季报增值税的时候没有超过15万元销售额,但是之前不是有优惠政策嘛按照1%开票。现在报增值税的时候应该怎么填列啊。
老师, 我这边小规模纳税人,现在我申报第一季度的增值税,我这边有111844.66不享受减征1的优惠政策,有972738.77享受1优惠政策,我这边不晓得咋个填报增值税申报表,老师
老师,我们小规模纳税人,本季度累计不含税收入703879.6元,那么按照现在1%的优惠政策,我该怎么申报增值税
老师,我们刚成立的企业是小规模纳税人,现在小规模是有优惠按1%交增值税,该怎么开票呢,税率按1%还是3%开呢? 这个优惠,申报时该怎么填报表呢
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
老师,我想问一下如果本期我们季度不含税收入为703879.6元,那么按照这个政策我本期应该缴纳多少增值税,能不能帮我写个计算过程,我感觉我已经懵了
同学您好,不含税收入为703879.6元 ,计算公式=703879.6*1%
老师,我开票的时候按照1%税率开票,记账的时候按照1%入账的增值税第一季度账面上的贷方余款为20000多,但是按照申报表计算出来的需要缴纳7000多,我是记账错误了?记账和申报数据对不住呀,真是不知道哪里出错了
老师按照1%算的应纳税和账上计提的增值税不一致,我该怎处理?我找不出来哪里出了错误
增值税是按照1%入账的呀,我核对了发票,是1%的票面金额累计这么多,但是为什么在申报计算的时候金额缺不一致呢。
同学您好,核对一下有没有漏
老师,没有漏,我现在的情况是应交增值税账面贷方有21528.83需要缴纳,主营业务收入本年累计不含税收入703879.6,但是申报表的时候需要缴纳7038.8元,那么我账面上的应纳增值税为什么比申报表应纳多这么多数字?我是应该按照哪个弄?
同学您好, 计算公式=703879.6*1%,看你的账是如何记的,看一下明细
老师,这个是不含税的销售额,含税的销售额我加总了一下是725408.43
同学您好,同学您好,计算公式=703879.6*1.01=710918.396
老师,我找到问题了,去年末有一个免税收入今年冲减了,以至于收入和增值税不一致呀。我做了个表格,老师能不能帮忙看一下我这个情况该怎样处理?
同学您好,增值税额也要红冲的
老师,当时开票的时候票面是按照免税开的,今年一月份红冲的时候也是按照免税的红冲的呀。结果现在弄的账面乱乱的对不住呀
用税/不含税收入,看哪些不是1%就找出来了
找出来也不行,有一个冲减的免税导致后面都对不住了
同学您好,冲的不影响税,其他对上就行,报税报准了就可以
老师,我这个不知道怎么对上,因为冲减的免税收入使得今年的不含税收入为703879.6了,按照不含税收入实际应纳7000多的税,但是因为那个免税收入没有税,但是它又减少了收入,导致税多了好多和实际不一致。按照账务需要两万多的税,实际上不含税收入计算下来又没有这么多
这个应没有错了,实开收入基本是正确的(1449000+703879.6)*0.01=21528.796
对呀老师,现在的关键是申报的时候去年冲减的收入导致不含税收入和应纳的税额不符呀,那申报表我该怎么填写? 如果按照不含税收入703879.6申报的话实际应纳税额就是7000多,但是我账面上计提的增值税是20000多,这个怎么处理?
你账上的申报就行了,1449000是默认减免了1%,实际上这个不能减免调出来