个人独资企业是交经营所得个税。汇算经营所得个税后,其剩余利润可以给经营者

个人独资企业21年法人在本企业领了工资8万多,每月有申报综合所得个税,共扣缴200多,现汇算清缴如何做?1:综合所得21年未超12W,是不是不用汇算清缴? 2:如综合所得不用汇算清缴,在经营所得汇算清缴时不允许扣除的个人所得税税款包含综合所得申报扣的200多吗? 3:经营所得汇算清缴法人工资这个是否不允许扣除要调增?
老师好我的问题是个税的,1既有工资收入也有个人独资企业的生产经营所得,这两个都需要合计做个人所得税汇算清缴对吧?2.如果是,个人独资企业的计算个税汇算清缴的收入数是纳税调整后所得的金额,对吗?3.比如生产经营所得全年收入21万,成本费用30万,调增13万,个人工资25000,个税汇算清缴收入确定=210000-300000+130000+25000=65000不到12万,不用做汇算清缴,对吗?
老师你好 我问一下。个人独资企业法人个人所得税在经营所得申报的汇算清缴时扣除了6万的工资。我在综合申报那里申报的法人是零申报。这样算不算是重复扣除啊
老师,请问如果个人独资企业汇算清缴交了3万应纳税所得额的个人综合所得税,那3万是不是可以给投资人呢
个人独资企业,生产经营所得税汇算清缴,由于去年给投资人申报了工资,汇算清缴按申报金额调增,那投资者减除费用的六万能填在这里面吗?这会导致他综合所得汇算清缴的时候没有六万的额度重新计税吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录