可以的,可以这么做的。
老师,你好。 我们公司购买了一批声测管还有套筒,因为我们是挂靠别人单位接项目的,现在相当于要付这笔钱,但是挂靠单位我们工程款余额不足,我们就先已借款的当时转给他们,到时候他们直接从工程款扣除,再把钱转回给我们。那我现在的问题是当时购买了我就应该要 借:工程施工-合同成本-材料费-xx项目 贷:银行存款-xx银行 那我借款的其他应收款怎么做呢?贷方应该是什么科目?
老师你好,我公司是贸易公司,一般纳税人,现接一个项目要加工好了的材料才可以送对方公司,原材料是水泥和碎石,加工后变成了另一种产品,那这样的话我收到发票时:借:原材料 —水泥 应交税费—应交进项税 贷:应付账款 —XX公司 借:原材料—碎石 应交税费—应交进项税 贷:应付账款—XX公司,收到的运费发票怎么入账?谢谢!
老师:你好,我们是一般纳税人,公司做当地交投的贸易公司,主要是做石头买卖,我们标了交投一个项目,现场路请人铺了石头,人工费和材料费要转个人,我可以公转私人账户去吗?以什么名义转?
老师:你好,我们是做交投买卖生意的贸易公司,我现在要付交投石场拉电线、买电表开关、五金店的老板人工费一共3120,我公转他个人帐上,要写什么费用?他也开不了发票
老师:你好,我们是一般纳税人,公司做当地交投的贸易公司,主要是做石头买卖,我们标了交投一个项目,现场路请人铺了石头,人工费和材料费要转个人,我公转私人账户,由于发票没那那么快拿到,我现在记帐是不是借:工程施工分包款,贷:银行存款?
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
行政诉讼,必经复议么?为啥可以直接诉讼?
什么是申请人、第三人逾期不起诉又不履行?这是啥意思,
第(4)问的答案中,乙公司调整后的净利润为2970元,乘60%确认投资收益,为什么还要用30乘60%确认其他综合收益?30指的是什么?(答案中我用蓝笔画横线的那个)
老师:我们这两个月预收账款有6个公司,我都记了借:银行存款,贷:预收账款,我预收还要设置明细吗?
是的,是的,需要这么做的。
老师:我们公司向个人购买了-台二手洒水车的款,金额8万多,但是对方个人没那么快开出发票,我是不是这个月要录固定资产了?
你好,可以的,可以这么做的。
老师这个本月折旧和期末累计折旧我没填可以的吗?
可以的,可以这么做的。
我的原值写了我和买家交易金额88300元,是对的吗?另外录入时间不给我选4月,要选前的月份,也是可以吗?
对方给你开发票是这些吗?如果是的话可以啊。
老师机动车发票是90000,但是我实际实易是88300,我固定资产是录88300对吗
你好可以的 可以的 可以
老师:我上面工程分包款3900元要不要和他个人签合同的?
你好,需要的需要签订合同的