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老师请帮我批改一下我做的账哪里有问题

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老师请帮我批改一下我做的账哪里有问题
2023-04-12 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 18:09

您好,正在为您解答

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齐红老师 解答 2023-04-12 18:12

销项税额和进项税额就在随着每笔业务入账,不需要在每月月末把销项再计入借方,进项计入贷方, 所以就产生一个问题,应交税费-应交增值税(转出未交增值税这个科目一般只能在借方出现 综上,你的这两笔分录是多余的.

销项税额和进项税额就在随着每笔业务入账,不需要在每月月末把销项再计入借方,进项计入贷方,
所以就产生一个问题,应交税费-应交增值税(转出未交增值税这个科目一般只能在借方出现
综上,你的这两笔分录是多余的.
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快账用户9205 追问 2023-04-12 18:24

老师这个是做账的数据

老师这个是做账的数据
老师这个是做账的数据
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快账用户9205 追问 2023-04-12 18:25

有的月份没有销项有的月份认证了有的月份缴纳了,每个月的情况都不一样,您看看我还有哪里有问题么

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齐红老师 解答 2023-04-12 18:32

光看数据的话我看不出来什么问题,只要你每月正常入账,正常缴纳就没有问题

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快账用户9205 追问 2023-04-12 19:11

就是那个数据带入我的账目有没有问题

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快账用户9205 追问 2023-04-12 19:11

因为进项大于销项或者进项小于销项的时候分录不一样对吧

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齐红老师 解答 2023-04-12 19:13

1月2月有进项没有销项,你的账务处理不对

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快账用户9205 追问 2023-04-12 19:13

老师如果我十二月份的那两笔分录是多余的那应该写啥

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快账用户9205 追问 2023-04-12 19:14

直接写借:应交税费,应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费,未交增值税吗

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齐红老师 解答 2023-04-12 19:21

是的,不用把进项销项借贷调转,直接就是你说的这笔分录

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快账用户9205 追问 2023-04-12 19:24

那这个金额呢写什么

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齐红老师 解答 2023-04-12 19:34

按照进项和销项的差额,写这个分录你的金额算的没错

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齐红老师 解答 2023-04-12 19:39

若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为80万元,则月末应编制如下会计分录:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20贷:应交税费—未交增值税20 若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为101万元,则月末不需编制会计分录,此时“应交税费—应交增值税”账户有借方余额l万元,属于尚未抵扣的增值税。

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齐红老师 解答 2023-04-12 19:40

上面两种情况经常发生,可以记忆一下

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齐红老师 解答 2023-04-12 19:41

若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为80万元,已交税金30万元(当月交纳当月增值税在已交税金明细科目核算),则月末应编制如下会计分录:借:应交税费—未交增值税10贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)10 若本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为120万元,已交税金30万元,则月末应编制如下会计分录:借:应交税费—未交增值税30贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)30注意:转出多交增值税只能在本期已交税金范围内转回,此题转出多交的增值税只有30万元,而不是50万元,借方与贷方的差额20万元属于尚未抵扣的增值税。

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快账用户9205 追问 2023-04-12 19:43

如果是第二种情况结转就应该写 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 金额写销项的金额 是这样吗老师

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齐红老师 解答 2023-04-12 19:44

不是的,第二种情况我,不做分录,进项大于销项为留底税额

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快账用户9205 追问 2023-04-12 19:52

老师你说的是这个意思吗

老师你说的是这个意思吗
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齐红老师 解答 2023-04-12 19:54

我跟她的意思不是一个意思

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齐红老师 解答 2023-04-12 19:55

有的老事情会这么做,但是我是完全按照税务实务的操作,我对别的老师的做法不做评论

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齐红老师 解答 2023-04-12 19:56

您按照我跟你发的以上四种情况做,符合实操要求,你耐心看一下,不明白的再问我哈

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快账用户9205 追问 2023-04-12 21:07

老师我勾选认证的税额该怎么会计分录处理,

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齐红老师 解答 2023-04-12 21:13

借:原材料等;应交税费——应交增值税(进项税额);贷:银行存款等。

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