你好,你这个房子是多久买的呢?

老师好,今天登录电子税务局发现有个现期改正通知书,提示的是1季度印花税中购销合同和建筑安装合同未申报,我们是房地产公司,1季度印花税已经申报了并缴纳了税金,当时点击这个也提示没有可申报税目,也没有人电话或短信告知,今天登电子税局才发现,现在已经过了期限,请问怎么办?不管可不可以。
公司几年前开始就是停业状态,好几年的账都没做了,往年账本也没有了,只能在税务局查到当时的报表,后续都是0申报了,今年10月份厂房被拍卖了,税务局要求补齐这几年的账,算出厂房拍卖的利润有多少,但是现在厂房账面价值都不知道该怎么办?
老师 公司卖了一个房子,当时买花了1578123,卖价也是1578123,没有增值,当时在税务局代开了发票,今天去开通了差额征税权限,申报表要怎么申报,总是提示不过
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
您当前存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录,已暂停赋额且不可开具增值税发票 老师你好,所属期11月份的增值税今天申报之后,想开具发票的,点开界面后,出现这个提醒了,我也核对过申报数据了,均无误,在申报时候并没有显示比对未通过,那现在我该怎么办呢。
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
21年买的,这个是当时卖房子代开的发票
您好还在吗,我需要填写哪里?
你这张发票实际是没有缴纳税款的,你现在申报表填写是负数,这个实际是什么情况呢?
您不用看我申报表怎么填的,因为填的是错的,情况就是这张代开的发票,买房子的钱不应该算作收入,因为当时买房子的钱和卖房子一样,相当于没赚,现在要填一张差额征税填报工具,最后应纳税额应该是0,
您知道怎么填报吗
现在是季度增值税申报表还没上报成功,不知道怎么填写,