你好,你这个房子是多久买的呢?

甘老师你好,请教您一下,去年11月份我开了一张打印纸的发票但是开成税率3%了,当时也扣税了,今年发现开错后和税务局沟通直接把申报表改了,就等于没有交过这个税额,现在我把开错的那张冲负数了,那申报表要填吗
今天去税务局办理迁出,然后税务机关查到我4-6月份的财务报表没有报,我当时跟我朋友一起操作报了的呀!7.5报的,还有税务局说我们把增值税报错了,只开了一张发票还是在税务局代开的,当时交了277.23的税费,我们在申报的时候点错了,结果显示不用交277.23的税费了,还有那个空白发票怎么缴销?
老师好,今天登录电子税务局发现有个现期改正通知书,提示的是1季度印花税中购销合同和建筑安装合同未申报,我们是房地产公司,1季度印花税已经申报了并缴纳了税金,当时点击这个也提示没有可申报税目,也没有人电话或短信告知,今天登电子税局才发现,现在已经过了期限,请问怎么办?不管可不可以。
公司几年前开始就是停业状态,好几年的账都没做了,往年账本也没有了,只能在税务局查到当时的报表,后续都是0申报了,今年10月份厂房被拍卖了,税务局要求补齐这几年的账,算出厂房拍卖的利润有多少,但是现在厂房账面价值都不知道该怎么办?
老师 公司卖了一个房子,当时买花了1578123,卖价也是1578123,没有增值,当时在税务局代开了发票,今天去开通了差额征税权限,申报表要怎么申报,总是提示不过
老师,电商行业推广费抵扣企业所得税按15%还是全额抵扣。交企业所得税是按季度还是按月度,是按月计提按季度缴纳吗
25年一季度暂估的成本,老板的意思是暂估的24年的成本,但是再25年5月底所得税汇算清缴前并没有开票,我们的审计也没有对24年的申报纳税调增,那个发票有的是6月7月开的,开回来之后再红冲掉一季度的暂估而已,这样是不是不对了,按照正规的,24年未取得的成本票可以再25年所得税汇算清缴前取得发票,然后把暂估的红冲掉,然后再做一笔以前年度损益调整 带应付账款,现在公司的做法是不是有风险
工资是按权责发生制申报的个税,也就是计提时就申报个税了。那么,10月季度企业所得税申报表中实际支付给职工的应付职工薪酬是按应付工资薪酬-工资的借方累计数填写?还是按个税系统的收入填写?或者是用今年实际支付的工资减掉去年12月份的工资(因为去年12月份的工资是今年实际支付的,但是是1月份就申报了所属期12月份的工资)
会计员,如何在会计科目查工程进度
老师您好:单位月收入20-30万元,符合个体工商户核税条件吗?
有四家亚马逊店铺对应了四个国内小规模纳税人公司,之前一直0申报,第五个小规模纳税人公司没有店铺,但是支付所有正常运转支出(房租,员工工资、社保、采购),现在电商平台给税务局报送销售数据,我怎么去合规化操作呢?用第五家公司去办理出口资质等,然后与店铺公司签订代运营合同,后续代理报关,申请免税等可以吗?
老师,小规模纳锐人在9月30日计提工会经费是1648元,在电子税务局申报工会经费是600多元,计提多了,现在企业所得税都已经申报了,9月份多计提了工会经费,有啥影响不,
充回未开票收入后,成本需要冲回吗
老师,企业买的真空泵有5100,有2100的,可以直接费用化还是入固定资产,
老师,我家有一笔餐饮费发票我做成差旅费,那个进项能抵扣么?
21年买的,这个是当时卖房子代开的发票
您好还在吗,我需要填写哪里?
你这张发票实际是没有缴纳税款的,你现在申报表填写是负数,这个实际是什么情况呢?
您不用看我申报表怎么填的,因为填的是错的,情况就是这张代开的发票,买房子的钱不应该算作收入,因为当时买房子的钱和卖房子一样,相当于没赚,现在要填一张差额征税填报工具,最后应纳税额应该是0,
您知道怎么填报吗
现在是季度增值税申报表还没上报成功,不知道怎么填写,