您好,年初是2023年初,也就是202212期末,不是2月份哦

老师,你好,我们公司之前用一个财务软件,今年换了一个财务软件,那我从1月份开始录入期初数,期初余额就是去年的期末数,还需要填各个科目的本年借贷方累计数吗?
老师,我写银行存款日记账的时候本月合计我就直接把期初和借方余额加在一起写在借方,然后最后12月是不是就不用写本年累计,在本月合计下面划一条双红线,然后这个结转下年这样子做可不可以
老师我们的账上,本年利润其初余额贷方是负数,本期发生额是借方负数,本年累计发生额借贷都是正数,然后利润分配和未分配利润都是贷方负数那我们这个账对吗
老师,那这个本年累计发生额,这个是怎么算的?这些数字都是怎么出来的?应该看什么账本
你好,是这样子的,我接了个账,是从今年的第三月开始做,然后的话,我是按照他给的那个账本,然后把这个本年累计发生额跟本年累计这个借方跟贷方的发生额都录入进去了。然后的话,我就想问问他,这个期初余额是指我们这个账本上那个年初结转过来的余额,还是指这个二月份之后,二月份之后的那个年末余额。
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
可是我是从三月份开始接手做的,一月二月的时候都不是,是上一个会计做的,然后我现在是从三月开始借建账入账的话不是应该是入二月的那个期末余额吗?就是三月的期初余额,我是这么理解的,但是我不确定,所以我来问问你。
您好,这个期初可不管是按人来的,我们在公司上班如果离职了,后任的期初也是年初么