您好,你可以确认点收入呀
新接手一家小规模纳税人公司,之前账务都是由代账会计根据银行转账做的,账上之前年度还有本年度有很多应收账款挂账,实际上已经现金、支付宝形式收款了或者直接转给老板私户了,现在怎么处理?怎样把这些应收账款冲销?
你好!我们是不规模物业公司,2018年预收账款贷方有几笔款一直没走出来,有预收公司和个人的都有,其中有一家公司是预收了130万这样,要怎么把这些预收款清掉呢?
老师,账面上有一些应收款,挂了两三年,法人说钱之前进入了私人账户,一直没有转回来,是不是这个时候要法人转回来,或者说 账面上原本就欠法人的款,直接对冲就可以了
老师,那些代理记账公司怎么一人做上百户的账,有什么方法或者软件吗?
老师,公司账上的预收账款有500万,挂账—年了,有什么方法把这些做掉或者减少一些
老师固定资产电脑13000多元的,一次摊销完不留残值可以吗
注销外经证遇到这个问题怎么解决
老师,生产企业8月份报关忘记在8月份开了,再9月份开还能在9月份申报退税
你好老师,开租赁发票 两方都缴纳税吗 缴纳哪些睡
老师,可以帮我看看这笔账冲销对吗?为什么我的未分配利润勾稽关系对不上,隔着362.48这笔金额,利润表里面的营业外收入是两笔金额的总和
老师4s,店按揭贷款流程是怎么样的?客户买车是银行先垫支钱给4s,店。付的利息给银行还是4s店?
我们是分包,总包收我们3%管理费 已知目前总包已开发票销项税33.4,我们分包开给他进项税17.9,不含税总包和业主之间的审定金额372.1 1、税差=销项-进项=33.4-17.9=15.5 2、分包应该给总包3%管理费算对应税额=不含税审定金额*3%=372.1*3%=11 3、计算总共要给出去的进项税=17.9+11=28.9 4、重新计算税差=销项-进项=33.4-28.9=4.5 5、进项税差额=28.9-4.5=24.4,目前已开进项税17.9,还需要开具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含税发票金额按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但总包让我们按3%开票,他们算的结算款是130.79,对应税率3%,税额130.79/1.03*0.03=3.81 现在我想问 1:上面的计算到6.5的计算思路有没有问题 2:总包会计说,让我们按结算款的3%开发票,不要按9%开发票,不然就要结算款少,就跟我举例子假如结算款按100万算的话,就少6万块钱,我没懂什么意思
老师,请问一下个体户 定率核定10%,签订合同300万,收到300万,能不能今年就开200万出去,100万,2026年再开
注销外管证显示个人所得税多交怎么处理
我们付租金是9月份到11月份,对方说只能开票9月份的,10月份11月份到12月份给我们开出来,说按季度开票,他们按季度申报,对于我这边怎么入账,收到发票才入账?
确认收入太多的,会被强制变一般人,老板不想别一般人多交税
你可以慢慢的确认一点,不要一次确认太多
这个我知道,我是担心税务局查
没事的,慢慢确认就可以了
挂账时间这么长,金额这么大,税务局不会查吗
你在他没查前,慢慢确认点收入交税,