你好,只有以后的才能抵扣了,项目以后多预缴的部分进项税可以在以后年度继续抵减。

我公司是一般纳税人的建安业公司,去年是核定征收,今年成了查账征收。问:今年在计算进项抵扣时,不用考虑去年开出的销项吧?即:销项税额-进项税额,这里的销项不用包括去年核定征收下开出的吧?补充条件,目前项目还没有结束,增值税一直都是给甲方开完9%销项票后,就立马全额预缴2%的增值税。
甲公司是一家建筑施工企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计算缴纳增值税。本年3月甲公司与乙公司进行某工程项目验收与结算。合同约定的工程价款为1090万元(含税),在乙公司验收合格的当月先支付甲公司合同价款的80%,一年后再支付剩余的20%(作为质押金)。乙公司本年3月对该工程项目验收合格并向甲公司支付872万元(含税)的价款,甲公司按872万元(含税)向乙公司开具了增值税专用发票。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
甲公司是一家建筑施工企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计算缴纳增值税。本年3月甲公司与乙公司进行某工程项目验收与结算。合同约定的工程价款为1090万元(含税),在乙公司验收合格的当月先支付甲公司合同价款的80%,一年后再支付剩余的20%(作为质押金)。乙公司本年3月对该工程项目验收合格并向甲公司支付872万元(含税)的价款,甲公司按872万元(含税)向乙公司开具了增值税专用发票。要求:对甲公司相关业务进行账务处理
甲公司是一家建筑施工企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计算缴纳增值税。本年3月甲公司与乙公司进行某工程项目验收与结算。合同约定的工程价款为1090万元(含税),在乙公司验收合格的当月先支付甲公司合同价款的80%,一年后再支付剩余的20%(作为质押金)。乙公司本年3月对该工程项目验收合格并向甲公司支付872万元(含税)的价款,甲公司按872万元(含税)向乙公司开具了增值税专用发票。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
我是一个一般纳税人的建筑公司,去年一个项目中标后,甲方为了拨出工程款,便向甲方开具了建筑工程增值税发票,税款在去年已经缴纳,但是项目今年才开始实施,现在有没有什么办法把去年缴纳的税金抵扣回来?
我们给政府做文化墙这种内容是廉洁坚持以人民为中心的文化墙,开发票项目名称怎么写呀
申报收入比取进来的进项大,怎么查找原因
这个月没开票,然后红冲了一张上个月的票,现在电子税务局,收入成负的了,这要怎么报增值税?
请问老师,小规模和一般人,开劳务费分别是几个点,开服务费分别是几个点
刚成立的公司叫什么科技服务,税务局系统自动开通了认证的增值税是6%认证资格是一般纳税人吧?如果我们主要销售手机的话是不是还得改成13的税率?
老师,个体户1%的装饰工程开劳务维修费,名称是*建筑服务*维修费吗还是*建筑服务*劳务费
国外公司在中国境内无住所,目前有个业务需要国外公司付给我司,我司付给国内代理。国内代理开票咨询服务费,国外已转账美元,我司要结汇, 是否1需要和国外公司签订协议,给国外开对应的咨询费形式发票? 2.我司需要代扣代缴哪些税?这个服务我司人员都在境内,是否按发生在境内算 3.代扣代缴的税费何时缴纳?能否延迟? 4.咨询费我司收入需要留存哪些文件,使用供方合同、发票可否
预收账款对方还没有要发票,是到年底必须做未开票收入么?多长时间未开票需要做未开票收入?
老师好,请问500元的零星费用用手机就可以是吧,有什么特别的要求吗?是什么支出都可以吗?
老师,您好,我们是一个工厂和外贸企业,外贸企业进工厂的五金配件出口,报关单上写的建筑用贱金属附件。因为进的种类比较多,报关单写的比较简单。工厂开给外贸公司的发票也必须是建筑用贱金属附件。现在遇到的问题是,工厂采购的五金配件,对方开给的发票明细特别详细,比如金属制品,执手,颜色,编号,型号等。(每一个品种都写的很详细。每次采购发票明细开好多行)。工厂开给外贸公司采购发票能只开建筑用贱金属附件吗?