你好,发票到了之后,需要红冲之前的,然后再做发票的。
2020年10月29日供应商送过来的货,开了送货清单和发票,我们没有下单,所以没有收货入库,但一直放在我公司,现在2021年12月份了,供应商叫我们帮忙收下此笔货物,我公司仓库现在又入库,对应的送货清单和发票都是2020年10月份的,会不会有问题,可以入帐吗?
如果材料商送货过来只有送货单,要后面付款才开发票,那我可以根据送货单的含税金额计入借原材料 贷应付账款—供应商,等发票来了再冲红,重新做借原材料 贷应付账款—供应商 贷应交税费—应交增值税进项税
老师好,我采购暂估入库按采购单和供应商的送货单做凭证做得账,下个月收到发票就把发票和合同放在一起做附件,就没有采购入库单了,这样可以吗?
供应商送货和合同有出入,开票是按照合同来开,但是合同的数量比实际送货少42元,钱还没付,我这个怎么做账呢,送货已经入进货系统了,借原材料,进项税,应付账款,那我如果改合同和送货单一致,发票多开42元不用管可以吗。供应商那边不愿意重开发票
按供应商送货单做账,后期发票来了,我可以直接贴在送货单做账的那个月嘛?
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
不可以直接放在送货单的那个月嘛?
就不红冲了,我入账的金额和发票一摸一样
不能 因为发票不能提前做
我根据送货单做的凭证
发票不能提前做 提前做了一但查账要求写说明的 如果觉得税务局可能不会查账就可以做
发票不能提前做什么意思
我是2023年一月进货的,货物金额是10万,我就写的分录借原材料,贷应付账款A公司,2023年03月发票来了,我直接把发票放到2023年01月的凭证后面
一月给你开的发票,你不能提前做到上一年的意思 可以做到一月份或者是之后。
老师您看一下我的情况,我写清楚了,我应该不是您说的这个情况
我看了就是这个情况啊 你放到一月份就可以的
我不得暂估入库嘛,要不然我没有材料发票呀
我如果不先暂估入库,我账上根本没有原材料呀
货物先来了发票还没到,我就不能根据送货单暂估入库?
是啊 一月份做 货物到了一月份做没有问题