不能的,需要是报四月份税款的时候才能抵扣。

老师,我公司是房地产企业一般纳税人,3月份有合同负债,4月份申报三月份税费的时候需要预缴增值税,老师这个3月份4月份关于预缴增值税需要做什么会计分录?
我公司是房地公司,房屋目前处于现房销售状态,2月1日发生了工抵房业务,2月14日全额开票,我想咨询一下:1、3月份申报时需要申报预缴增值税吗?2、3月份申报的预缴增值税税款在3月份增值税申报表应纳税款中抵扣吗?
我公司是房地公司,房屋目前处于现房销售状态,2月1日发生了工抵房业务,2月14日全额开票,我想咨询一下:1、3月份申报时需要申报预缴增值税吗?2、3月份申报的预缴增值税税款在3月份增值税申报表应纳税款中抵扣吗?
老师,我们是建筑公司分包方,异地预缴增值税是按月预缴的,企业所得税是按季度预缴的,我想问下这个企税什么时候申报缴纳呢?我现在4月份缴纳上个季度1-3月份的异地企税可以吗?
老师,请问一下,2月份外地预缴增值税征收率搞错了,3月份退了税款重新缴纳的,可是在填报增值税申报表时表4外地预缴那张表上仍然有退的那笔税款,我需要修改吗?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
你这个实际是预缴三月的税款是吧?那你和税务局确认一下,正常是可以的,就是你预交的晚了,你确认一下,要是不行就四月再抵。
谢谢老师
客气的,祝您工作愉快。