你好同学,可以的,合并表明不含增值税价款就可以

老师您好!我们是小规模纳税人,签订合同如果价税分离,是可以按不含税的金额缴纳印花税吧,如果没有价税分离,是不是就要以含税金额缴纳印花税?
老师您好,请问下两个问题,1.房租合同的印花税可以不用每年交吗?2.房租合同里没有写具体金额,只写了每月租金和物业费,如果要交印花税的话该怎么交
9月报印花税的时候按照合同总额来报的,那个合同里面有明确写不含税合同额跟税额,所以我这个月可以把之前多报的部分扣掉吗,或者应该怎么处理呢
老师 您好,合同金额分别标注税额的,税额那部分可以免印花税,具体合同形式有要求吗?我们在合同明细下面分别写了不含税金额及税额您看这样可以吗?
您好!老师,建安行业,印花税如果没签合同,但有收入的话,我是不是可以直接按不含税收入的万分之三交印花税呢?有时候有些有合同,有些没合同,我是不是也可以直接按已开销项票不含税收入金额的万分之三交印花税呢?因为太难清理有合同和没合同的了,我们公司除了要交和客户签合同的印花税外,是不是还要加上采购合同金额的万分之三也要交印花税呢?
建筑行业提供人工开票单位为啥要开劳务费 这个劳务费和个人代开的劳务服务是一回事吗
老师,我们确认收入美金100,当时汇率7.1,后来收款时汇率7.2,这个差额系统可以自动调汇吗,还是要我收款时候就对应当时确认收入时的汇率7.1来做
你好,老师在吗?在政务网注销公司的时候怎么提示不能用法人账号和联络员账号登录呢?
老师,我们是货代公司,有美金,每个月往来等一些涉及外币的,这些做账时汇率要怎么确认
出口发票是根据出口报关单开,是先做退税以后开具。还是需要收汇以后开具
注会《会计》。。。老师好,请问应付职工薪酬这里,〔外购〕商品发放给员工做福利。如果当初购买时做了进项税,应该进项税额转出。如果是100买的,当初进项税13,现在发放时公允价变成200了,进项税额转出是公允价×税率=26or当初的13。会计准则里是如何规定的?如果考到该写哪个金额?
老师,我们确认收入美金100,当时汇率7.1,后来收款时汇率7.2,这个差额系统可以自动调汇吗,还是要我收款时候就对应当时确认收入时的汇率7.1来做
老师,25年的年终奖在12月,1月申报和发放,那个税汇算清缴是不是就算26年的了
商贸批发行业的税负是多少
A公司属于免税行业一般纳税人,本期,应税收入为2万,免税收入为5万,增值税申报表附列表。一,第18行开具其他发票数据自动带出为1万,请问未开具发票列填多少?这两个总的销售额是否等于增值税减免申报表的免征增值税项目销售额?
老师 什么是合并表明不含增值税?我们给客户合并金额是含税的呀因为是最终的价格,只是在下面写了一下不含税金额及税额
发错了字了,合同中表明不含增值税价款就可以
您这边有没有格式可以发我一下吗?
同学,您可以在合同总价款100万后面(其中,不含税金额90万,增值税10万)这么标注
您看 我们这样列可以吗?
您可以在上面表格中增加一列,不含税价,增值税,合计金额
我们这样不可以免增值税那部分的印花税吗?
是合同正文的一部分就可以
如果是这样没有单独拉一列,而是在备注中说明一下也是可以的吧?
嗯嗯同学,这样看起来比上面
规范,更充分说明免税金额
老师 这种格式可以吧?
嗯嗯,是可以的同学