你好!补交的话是不享受的
老师好,请问公司12月和一家供应商签订了进货合同金额15000元,12月先付了25%,其他的明年2月付,他们预计到明年才能开收据且没有发票,请问这个今年和明年我们怎么记账,现在用交印花税吗,印花税怎么记账,谢谢老师
老师,我司是一般纳税人,地方税局发了一个公告:“印花税政策提醒:根据上级工作部署,自2022年3月起,我局对印花税取消事前核定征收方式,请相关纳税人按规定完善《印花税应税凭证登记簿》制度,据实申报印花税。” 我之前印花税是按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳“购销合同”的印花税, 现在我还是像之前一样按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳印花税吗? 还有这个(印花税应税凭证登记簿)是什么?
老师您好,购销合同印花税,去年我们一直按着营业收入,开发票的额度和进货的额度双向都交了,后期合同统计一下以后一起补缴了合同金额的印花税,跨年了,在22年缴的21年的印花税也还享受了减免,这样查账能行吗?
老师我想问一下小微企业向银行贷款,问题一那个签订的借款合同我这边要缴纳印花税吗?问题二银行开给我的应付利息的发票是免税额度但是我看了财税2018年91号文件是对应2018-2020年的时候,是延续到以后年限吗?
郭老师,你好。就是进出口那个,2024.12月份,税务说我们2021,2022,2023年的海关出口数据,比我们每年申报的金额大。前两天已经在税务更正申报了2021,2022,2023年12月份的增值税,把差额都补到每年12月份,申报了。因为大部分收入全部计入到2024年了。现在2024年收入,调减100万,2021,2022年,2023年收入填增了合计金额有100万。成本发票也在做在2024年了,2024年的成本也要填减60万,2021~2023年,成本也要增加60万。所以收入,成本都调到以前年度去了,也补交了购销合同印花税。2021年12月补了一点,2022年,补了一点,2023年补了一点,总共300多块钱,这个印花税,怎么做会计分录,谢谢。
公司与公司之间资金往来,怎么操做比较合理合法?
老师,销售合同上多少金额,是不是开发票就要多少金额?能少开或多开吗?
个人从公司租的房子,打个隔断再租出去,这个人转租这个隔断可以去税务局代开发票吗
老师,您好~想了解下,公积金这里的上、下限,是针对单位+个人合计数进行比较吗?
请问我单位以融资租赁方式贷款购车帕沙特首付51000.00,贷款今额119000.00,利息13277.45,合计183277.45。(还款期数36期)请问应该怎么进行账务处理
再问一下升额度上传的合同附件,以后不发生合同业务的会有什么风险吗?或发生业务金额与合同金额小有担风险吗?
生产企业的出口退税申报流程如何操作,有进料加工手册的
老师,公司买一辆车,公户付了个首付,剩下的用法人身份证办理的贷款,以信用卡形式还款,九月还的是不是八月份的车贷啊
一冶公司是总承包方,工程在异地,这个公司需要做跨区域涉税报告,后期需要预交增值税的,那么里面的联系人填是哪个人呢,
你好老师,请问我们公司是做冶炼黄金的,黄金期货保值的账务处理流程是什么?
我11月份把21年合同金额统计了一下,都补交了,享受了减免 这样严格的说不合规,但实际上我们合同金额要比实际履行金额大的多,我都是按照合同金额缴纳的 因为当时有的时候合同没到手里就按照发生额交的,好奇说合同履不履行都得按照合同交,我又把合同统计了,一下补缴了,但是22年有享受合同减免减半征收嘛,所以自然而然的就减半了
这财务很多业务都不懂,工作当中叫我出现了很多错误,后期不断的在纠正,发现财务懂的越多越不敢干财务了,感觉风险很大
你好!这几年的政策变更比较快,如果你是按收入开票金额确认的,就不要再按合同再计算了,按一种统计就可以
一开始是按照收入开票和购进开票金额确认的,好多企业也都这样,后期听说这样不行,必须按照合同金额缴纳印花税,怕不合规,又把原来所有的合同统计一下,把差额全补齐了,但是今年赶上印花税减半了,所以就少交了一半
真心的感谢会计学堂这个平台,让我在业务当中学到了很多知识,很多老师很耐心的一次一次回答我的问题,我从一个小白一点一点的学到现在 对这个财务心里有时候非常忐忑,生怕哪个业务处理不对了,造成麻烦,但实际上这个业务确实有很多都不懂,也没人告诉,生活当中全靠自己摸索,出了错才知道怎么回事儿 今年考下了中级,但跟生活当中实际业务也不是很接洽,感觉我还是一个小白,什么业务员我都不太懂
你好,原则上是有合同的,按合同没有合同的按发票,实务的话还是要多经历业务才可以提升