你好,增资的流程,你要先做股东会决议,然后去工商局变更,然后把款打进来就可以了。简直也是一样的流程,只是把款打出去。 转让也是做股东会决议,然后工商局变更,然后股东之间付款。 转让要交哪些税?这个月看情况。

这个个人所得税计算依据是什么?怎么计算呢?是这么个情况:受让人是以10万元现金模式入的股,前期入到"实收资本"帐户,占公司7%的股权。现因他挪用了公司的帐款,无法偿还,故将他所拥有的股权转让。那么这个转让是个什么流程,有些什么手续,我们的会计帐务又该如何处理呢?
老师请问一下想享受股东分红是免所得税的开一家投资公司的具体要求和流程是怎么样的吗
请问现在的父子之间的股权变更可以0元转让吗?如何申报个税,需要股东双方到场吗?需要哪些资料和资料,流程是怎样的?
老师好,想问一下,股权转让所得应纳个人所得税=(股权转让收入-取得股权所支付的金额-转让过程中所支付的相关合理费用)×20% 其中,合理费用是指股权转让过程中按规定支付的税金、资产评估费、中介服务费等。股权转让的个人所得税里的取得股权所支付的金额,如果认缴和实缴不一致,也就是只实缴了一部分,那转让部分股权的话,这个取得成本怎么算呢?按实缴的注册资本乘以转让股权的比例吗?
老师请问增资和减资的具体流程是怎么样的吗?还有如果是转让股权的流程又是怎么的吗?如何算转让所得具体要交那些税吗
老师,你好,开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗
你好,老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的,做账是正常做收入,然后销项税转出入营业外收入吗?那利润表也填营业外收入吗?因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入,感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。
老师,3月份有一笔账户验证费0.12元当时做凭证不小心输成了营业外支出,现在发现系统自动生成的报表跟科目余额表差0.12元。这个怎么办。12月刚看到利润表累计数差这个0.12,原来凭证冲红也还是这样,有点懵圈了
老师,申报财务报表-利润表出现!是怎么回事
老师,处置固定资产怎么做账,收益大于残值,民间非营利组织
老师,我们单位税费种认定信息中没有印花税买卖合同,只有营业账簿的,是不是买卖合同不用交印花税
老师,张三个人以财务投资人身份,投资上市公司破产重整业务,打款5万到A公司,由A公司代持,股票解禁卖出后退回8万到A公司,那么A公司要把张三的本金和收益退给张三,那么A公司需要帮张三申报个人所得税,需要交多少个税,这个个人所得税按多少税率开交。
老师,您好,生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办
为了收回长期未收回的货款,现在给对方一定的优惠,对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么?
我报企业所得税填的应付职工薪酬,系统提示比申报个人所得税大,核实是否未报个人所得税,我查了下,2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的,账上比2025年申报金额多,24年12月份工资是245年12月份申报了,但是前面的人没有计提,在1月份计提,这个我怎么办呀,系统这个提示有影响吗
那如果减资产的,当时是认缴的,实际还没有缴的,是否不需要打款出去,只需要到工商变更减资就可以吗?还有转上股权所得,是否也是按当时是否有实际缴纳注册资本金额和转让所得的差额来交税吗
如果没有缴纳的不用打款的。 你好,是的,就是按照这个差额来。
那老师如果我实缴是10万,转让金额是20万,差额是10万所得具体需要交那些税费项目吗?能列个清单吗谢谢
你好,这个需要印花税。万分之三 然后你这个呃其他的税费是要看情况。你这个是个人的话,要交20%的个税。
如果是公司呢
你好,公司就得看情况了。这个东西分的很细。 你如果是居民企业投资居民企业超过一年就可以免所得税。
好的,老师有股东决议的模板吗发我一下谢谢
你好,你可以在学堂下载。