你好,其他应付款余额是-20万,就是当于其他应收20万 可能被税局要求纳税的

请问老师,2018年银行收到商场退的押金20万,实际在付款时,不是从公司银行帐户付出的,现在一直挂着帐,其他应收款贷方余额20万,可以直接在今年12月调帐处理为其他应付款贷方余额20万吗?需要什么赁证吗?
老师你好,我们是个人独自企业,因为其他应付款老挂着余额,老板个人卡缴纳经营所得税,现在把其他应付款调平,相当于调成零,投资人就是老板一人,现在如果分红冲平,那么分录后面附个什么附件呢?急急
老师,我从其他人那把账接过来,老板娘付款或者往对公账户里转款,科目余额表上有短期借款50万,有其他应付款10万,没有利息,我是不是可以做个调整分录把短期借款转入其他应付款?至于这个金额如果有误是不是之前人记账的责任?
老师,请问如果12月底出现其他应付款余额是-20万,是不是就相当于其他应收20万,那理论上来说是不是要交个人所得税的?
老师,请问一下,如果公司账上利润有500万,也就是相当于公司赚了500万,是要按照25%缴纳企业所得税的,那如果公司把这赚的500万拿去投资其他公司,请问还是要按照500万20%税率缴纳企业所得税吗?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
那我冲暂估费用:借:成本-暂估20万,贷:其他应付-股东可否?
你好,这个与暂估费用,没有什么相关性啊
感觉有关系啊,本来如果是暂估,做借:暂估,贷:应付账款,现在改为贷:其他应付款了,就冲账老师可以的吧
你好,暂估的时候,也不涉及其他应付款啊
把应付换成其他应付就好了可以嘛?
你好,这两个没有直接互换的做法啊
那如果未分配利润是负数,是不是就不涉及股东分红缴纳个税了?
你好,是的,是这样的
怎么企业所得税弥补亏损数据读不出来的?
不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。