你好个人代付款记 其他应付款对的 做更正分录 处理 对的

老师,我有一个问题想麻烦您我们单位之前会计建了新账套,有些数据是从上一套账上转过来的。比方说,转过来了现金银行存款50万,应收账款100万,预付账款50万,其他应付款50万,短期借款100万,预收账款60万,其他应收款60万,这样就出现一个差额,这个差额记在哪个科目?
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
原来其他应付款-某某人“借方”科目挂了115万,经查询后发现是前期公司借个人用来周转开支的现金累计款项,由于还款时是通过对公户银行存款偿付的,所以会计入了账,却没有做通过现金借入的账务导致其他应付款科目下一直挂着借方金额,我直接补录借现金,贷其他应付款~某某人,然后再补录借款进来现金的花出去的去向账可以吧???
老师,我从其他人那把账接过来,老板娘付款或者往对公账户里转款,科目余额表上有短期借款50万,有其他应付款10万,没有利息,我是不是可以做个调整分录把短期借款转入其他应付款?至于这个金额如果有误是不是之前人记账的责任?
老师:您好! 我想问一下我们其他应收款500多万,大多是(股东ABC)拿出去没有票,然后其他应付款也有点多600多万(是股东DE)借进来的借款,我可不可以调整一下会计科目,把其他应收款调整到其他应付账款,然后在资产负债表上暂时把科目余额调整小一点,后期该如何处理这部分历史遗留问题
老师,我们公司有请临时工的,工资是日结工的,目前基本固定两个人,那我们这种能不能按零星支出处理
老师,11月份有一个技术开发费用,11月18日从对公转给他了,我放在12月申报工资薪金时填报了。但是做账的话,我不确定了,一般是11月底计提,12月发放。这个要怎么做账呢
那我问下交的社保费应该计入营业税金及附加还是管理费用呢
请问老师,申报表补税做了无票收入,账上需不需做?开了票做反冲吗?
老师 我们是一般纳税人 客户购买了我们的托盘 但是客户想要普票 还不想赚钱到我们公户 这种怎么办
你好老师,请问一下。我们公司是经贸有限公司。一般纳税人,开纸质发票的时候每个月可以开100万。但是开电子发票后,我每个月基本都开十多万。这个月我想多开但是发票开不出来,限额了。我是找到专管员可以申请吗?上个月申请的是临时的。但是我以后每个月也会开的多怎么办呢。
老师您好孕婴是个体户查账征收,然后她进货都没有发票只有收据这样行吗,是不是这样不行没发票就入不了帐
老师,跨境电商确认收入都是按净额来确认的吗?收入减去平台佣金,平台推广等。我们国内电商很多老师说是按收支2条线来核算的
税务局专管员要我查询成本票有多少无票成本,他金四系统 统计我大概多少是没有成本发票的,我想问下交的社保费完税凭证是发票吗,会统计在税务局系统里吗,如果不算 我把这个社保费给专管员看,证明我交了的
老师,请问下,贷款,需要公司都要有什么?