对的,是的,需要缴纳的买卖合同

老师,购买原材料要交印花税吗?
老师你好,我单位购买原材料。要交印花税吗
老师,畜牧业购买的羊和原材料需要交纳印花税吗?
原材料采购需要交印花税嘛
请问老师,我公司购卖原材料产生的运费,需要交印花税吗
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
老师,单位收到支付一笔费用的红字发票,但以前月份进项税已抵扣勾选。对于这种跨月的情况,会计分录应该将费用红冲,记费用,金额为负数,还是记入“主营业务收入”或“其他业务收入”,金额为正数?两种方法是否都正确?
老师早上好,我的收入是2023355.61,成本是1785525.95,那我毛利率是不是11%左右。
销售合同我可以根据主营业务收入和其他业务收入的凭证来做吗,
已签订但没开票的先不算进去,到开票的时候再去交印花税
对的,是的,是这么做的,可以的。
公司车辆etc充值费用,公司车辆保养费用,公司车辆加油费 要交印花税吗,要交的话 属于哪个合同
你好,充值的不需要 保养的,不需要 加邮费的买卖合同
那车间的叉车加油费,叉车年检费呢
年检的,不需要 加油的,需要购销合同。
那我司出租厂房给别人,是根据实际收到的租金时交印花税,还是我司开票时交印花税
你好,应该是按照合同金额来缴纳的,如果没有合同的话,可以看一下你账上的。
合同是去年签的,不是每年都签
你好,那应该按照合同依次缴纳的。
没理解 是怎么缴纳
你好,签了合同就得交,你看一下你税种认定里面有这个认定吗?没有的话,当月签订的合同当月缴纳,这个理解吗?
那我们去年前的合同。今年没签合同,但是厂房还是继续出租的,意思是今年不用交印花税了?
你好,去年签订的合同包含着今年的吗?如果没有的话,今年按照你账上的来做,可以的,宝宝没有合同的按照你账上的。
那房产税是按照我司给对方开票的时间去交,还是我司收到房租的时间交
你好,按照租赁时间来,如果按季度申报的话,一个季度的合计。
一个季度的租金?
对的,是的,你看下你是什么征税期,税种认定里面。