你好,可以的,放到应收账款里面去。
老师好,A公司收到B公司的承兑汇票时(在没有开票之前),作为A公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:应收票据 B公司 贷:预收账款 B公司 然后A公司给B公司开票了之后,作为A公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:预收账款 B公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费 应交增值税 销项税额
老师,我有个问题,就是我接账的时候,前面会计做了借银行存款,贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票,还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿?要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了
在物业管理企业中,比如本月收取下月的物业费并开了发票,我现在这家企业的做账是 借 银行存款 贷 预收账款 借 预收账款 贷 应交税费-应交增值税-销项 正常的不应该是 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 这家企业我刚进去,我看了下记账凭证,都没有出现主营业务收入,不知道利润表上怎么体现收入
收到货款,什么时候借:银行存款 贷:应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)如果是确认收入的时候已经收到货款,那就直接入账银行存款就行了吧?还有万一销售出去没开票的,就是无票收入,那要体现销项税吗?
老师好,那开出去的发票,我这样做的账没错撒! 借:预收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-(增)-销项税 这样做,没错吧 因为前任会计在预收账款里面已经有了这个公司的名字了,我就没在应收账款下面加了。 预收出现负数如何重分类,是用友的单机版
公章可以几个合同章可以几个?
老师其他收益月末不需要结转了吗?
我公司购买了100元基金,如何做账
1签订合同是否与报关单上合同协议、报关资料上外销合同商业发票、装箱单合同号是否一致;请问, 签订合同号和商业发票号和装箱单号是不一致的吧
对方开给我们公司的普票,我们公司的开票抬头怎么后面还有个人的?这是什么意思
老师,股权转让为什么会涉及到个人所得税和印花税的问题?
老师。您好,我们是做各大医院科室检验耗材的,比如说我进一批检验耗材,厂家送给我一台设备,我可不可以把这批耗材跟设备都同时正价卖给医院啊?
老师,我们老板8月份出差,去了四个城市,他的四份住宿发票都是8月29日开出来的,这样的票报销有没有风险?
支票的金额到底是绝对记载还是非?
@董老师,早上好,请教的
软件如何重分类,用友单机版
你好,你看下你财务报表页面上方有重分类吗?