是的,就是走正规流程,这样对的。

请问2021年8月的暂估收入,按当时按未开票收入进行了纳税,同时也结转了成本,但截止2022.12也未开票收款,这个暂估收入要冲销么?如果冲销了暂估收入,那已结转的成本要做处理么?
老师,红冲完暂估和暂估成本,按照正确的发票入账以后。结转万成本,是不是还要把剩余发票未到的继续暂估,然后再结转一次成本。
未收到发票暂估入账的需要结转成本吗?
当月没收到发票暂估入账了,需不需要根据暂估结转成本?
当月未收到进货发票,暂估入账的话也要结转成本,完了再归结到本年利润吗?
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
那我收到发票红冲之前的得冲三步?
冲回库存、库存结转的成本、成本结转的利润、利润结转到利润分配得4步?
是的,要是已经结转到本年利润了,直接冲本年利润也行。
那前面不冲出来库存也对不上啊?
您就把这几笔都充回,然后再按照正确的就行。
问个资深的问题老师:为什么要规定成本暂估入账?也不是收入着啥急呢?
你好,权责发生制的原因就是成本费用已经发生了,没有回来,发票先暂估入账。
利润分配期末余额可以是负数吗?
可以是负数,就是亏损的意思。