你好,你这个是不是三代手续费返还,如果是的话,这个属于现代服务的。

老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
老师好,凭票做帐,微亏,汇算清缴时纳税调整表其他栏都据实填写了,但想交点企业所得税,就在其他栏里填了调增金额(无依据,个人根据核定征收的征收率大致估的一个数字),这样做有没有风险?万一税务核查问调增依据,怎么回答?
老师,请问一下一般纳税人增值税申报表(三)服务不动产,这个表是填写什么数据呢?我们又9%的不动产租赁,我点进去填写的时候系统自动带出来了一个数据,其他还需要填写吗?
老师公司是一般纳税人这个申报表中有一个其他收益我填到了6%那里,为什么交的时候这个有其他生活服务是依据什么计税的啊
老师:我们公司是一般纳税人,2月份收到退付的个税手续费,账务处理计入了其他收益科目 里,现在报税的时候这个其他收益的数据填到哪个栏目里啊?
老师,想咨询一下企税汇算清缴的问题
老师请问,25年8月之前我们是高薪技术企业,之后我们自愿放弃高薪啦,也没有研发啦,也不享受加计扣除啦,我现在在做25年汇算时,那2张高技术优惠明细表和研发加计扣除表就不用填写啦是吧
一般软件其他出入库在什么情形使用,软件公司会设置凭证,做对应科目是什么的好
同一个控制人控制了四家企业,用了不同的法人,用了同一个办公地址,同一个邮箱,这种能不能符合税务稽查局立案标准
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
是电子个税退库的这个金额也要按653.38*6%=39.2,为啥是11.51
这个是退回的三代手续费返还,这个需要缴纳的。
计税的依据和税率是啥呢
你好,6%收到的金额除以1.06,这个是不含税的金额。
我知道这个653.38就是不含税金额老师,麻烦您把x*0.06=11.51这个是依据啥呢?
个人所得税法》第十一条规定:对扣缴义务人按照所扣缴的税款,付给百分之二的手续费。 税务处理 1、增值税 根据财税(2016)36号文件、代扣代缴个人所得税的手续费返还应按照“商务辅助服务——经纪代理服务”缴纳增值税。一般纳税人按6%,小规模纳税人按3%
老师我刚查了我去年一年个税金额是34629.17,用这个*0.02的手续费=692.58的退库金额,用692.58/1.06*0.06=39.2,这个其他生活服务的11.51我真是不明白怎么出来的,
收到的金额除以1.06乘以6%就是税额,如果不对的话,你就是申报的不对。