您好!就是0.02,你填写好看下

老师,所得税汇算清缴,第四季度我已经预缴所得税20万了。这个数填写在主表哪栏呢?或者是填到哪个附表?主表直接带出来?
老师好公司22年收入10965922.45元,4季报缴纳所得税16468.90元,减免企业所得税14922.06元。利润总额658755.35,业务招待费发生额365603元业务招待费税收金额54829.61,需要纳税调增310773.39元汇算清缴需要补交多少所得税,658755.35加上310773.39=969528.74元不超过100万显示补交20多万呢,是不是我的减免所得税优惠表不应该填14822.06元而是填所得税减免所得数
老师好汇算清缴调增0.02元A107040表第一列填4季度减免所得税额还是填哪个数
老师好,A107040表第一栏是不是填22年4个季度小型微利企业减免企业所得税额加上汇算清缴调增享受的企业减免企业所得税额之和
老师您好,请问所得税汇算清缴的A107040减免所得税优惠明细表中,第一行“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”中的数值,是不是当公司本年亏损时,这里面填0?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师我们是会务公司,对方要求开具发票中把餐费,住宿费写到明细中?我们公司可以吗?
老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
有一个员工离职了,他的信息已经删了,工资已经没再报了,。但是还没有在自然人扣缴端做离职,但是他的信息已经删了,要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢?重新添加,然后做离职吗?
员工4月份就不买社保了,现在3月已经申报缴纳了,那我是3月份减员还是4月份再减员
老师,个税手续费返回填在附表一哪里?
员工4月份就不买社保了,现在3月已经申报缴纳了,那我是3月份减员还是4月份再减员
一般情况下,开个体工商户,跑运输,需要什么材料呢?
老师您好,收到个税手续费 60元给办税人员 ,还要交增值税吗?
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
老师系统提示也是填0.02保存后A100000表提取完数据减免所得额是0.02最后本年补交税额变成了1万多而我实际应该补交0.02
您好!能把主表发出来吗?
老师好你帮我看看
您好!不是,你的减免要填写101557.16,你改下看
老师填101557.16补交税款就是0了填101557.15真好补交2分可是申报提示这个图
我发错了。。。
您好!那就是要交0.02,你写101557.14看看
您好老师还是出来那个提示:
您好!算出来是101557.16呀,能把填这个数时的主表截图吗?