您好!就是0.02,你填写好看下

老师您好,企业所得税季报减免所得税优惠明细表第一行数填上,就带到A表第十二行了是吗?第二季度汇算清缴完,第八行弥补亏损那数是我们自己填上的吗?
2021年4月时,也就是需要申报第一季度企业所得税时,可以先弥补去年的亏损吗?但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢,在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时,在哪里哪个报表填写去年的亏损数额?还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额?
老师好汇算清缴调增0.02元A107040表第一列填4季度减免所得税额还是填哪个数
老师好,A107040表第一栏是不是填22年4个季度小型微利企业减免企业所得税额加上汇算清缴调增享受的企业减免企业所得税额之和
老师您好,请问所得税汇算清缴的A107040减免所得税优惠明细表中,第一行“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”中的数值,是不是当公司本年亏损时,这里面填0?
费用报销会计需要签字吗?
外贸出口企业销售货物符合退税情况下申报增值税申报表附列资料一时候应该填在免抵退税收入还是填免税收入
老师,社保断缴一个月,下个月补上,医保能正常使用吗
老师,我们出口报关单,一张报关单可以同时写多个合同协议号吗,是两个合同的,同时写可以吧
老师,佛山社保断缴一个月,下个月补上,社保能正常使用吗
老师 咨询一下 备考26年税务师, 26年税法变化大吗?现在学25年口碑班的税务师课程有用吗?
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老师,假如收到发票的金额是1000.5,实际对公付款1000元,双方交易已结束,账上的这0.5元应该怎么处理?
老师您好,请问我们这边要承接一个工程机械租赁的业务,但是我们这边现在刚注册机械租赁的公司,公司没有机械,是否可以从其他公司租赁,然后我们再租赁给我们承接的工程呢?
老师,请问一下一直开销项,不开进项回来,也不纳税。会有什么税务上的风险啊
老师系统提示也是填0.02保存后A100000表提取完数据减免所得额是0.02最后本年补交税额变成了1万多而我实际应该补交0.02
您好!能把主表发出来吗?
老师好你帮我看看
您好!不是,你的减免要填写101557.16,你改下看
老师填101557.16补交税款就是0了填101557.15真好补交2分可是申报提示这个图
我发错了。。。
您好!那就是要交0.02,你写101557.14看看
您好老师还是出来那个提示:
您好!算出来是101557.16呀,能把填这个数时的主表截图吗?