105080这个表格第五列里面增加上2000

老师,请问固定资产折旧 2019,2020年忘记提了,2021年底时一起计提的三年折旧,在申报2021年所得税汇算清缴时,固定资产折旧金额可以填三年的吗?填三年折旧金额时,风险扫描提示最低年限不得少于5年,有影响吗?
老师21年买的车在22年汇算清缴时候享受了一次性扣除,那22年每月还需要计提折旧吗?还需要在每月的季报以及年报中填写固定资产折旧的表吗
老师,请问折旧22年固定资产折旧少计 提了2000元,23年3月补提,2022年度汇算清缴所得税申报表A100000中填写在哪里?
小企业会计准则:做所得税汇算清缴发现在2021年12.31购入固定资产原值10000元,2022年没有计提折旧,在2023年5月账里补提的,那么在填写资产折旧摊销及纳税调整明细表的时候要不要填写这个固定资产,折旧要不要填写
老师,21购进了固定资产,计提了折旧,22年卖了,请问22年和23年汇算清缴还需要申报资产折旧表么?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
105080这张表未勾选
你好,必须填写这个里面的,不能直接在主表里面调整。
好的,105080固定资产栏内2000 账载金额和税收金额都要填吗?
对的,是的,都需要填写。
填了,除了105080填写外,其他表还需填写这个2000 吗?
你好,其他的不需要填写。
哪这笔2000元在主表A100000利润总额和应纳税所得额调整金额内没有体现吗?
你好,截图你填写的105080在这里面调增了吗?调增了的话,应该你打开纳税调整明细表,应该是有一个调子,这个保存之后在主表的调整里面显示的。
调增了,纳税调整表105000在哪栏可反映呀?
你好,往下看应该是在32行。
好的,我明天看下,谢谢
可以的,你可以看一下的,到时候没有的话你再截图。