你好,这些都是不含税的金额嘛,税率都是1%的嘛。

小规模纳税人开专票缴纳增值税的同时,需要缴纳哪些附加税,附加税税率是多少
小规模纳税人公司的第三季度报了无票收入,第四季度无票收入都开了发票的,这个报第四季度的增值税要怎么申报呢
老师,现在1月份需要申报2022年第四季度的税款,小规模纳税人,无票收入怎么申报增值税小规模纳税申报表?还有就是,我才接手几家小规模纳税人,我该怎么知道这几家小规模纳税人公司在第四季度有没有无票收入,应该怎么去查?如果有无票收入的话,是需要缴税还是免税的?
老师好,问下小规模纳税人, 1.申报增值税按照普票,专票分开,专票无论收入多少增值税都要缴纳,,普票季度收入不超30万免增值税? 2.无票收入算到专票还是普票收入?
小规模纳税人,第一季度开票收入775258.97无票收入278120.05需要缴纳增值税,附加税各是多少?怎么算的?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
应该是含税金额
税率都是1%
你好,这两个都是含税的是吗?如果是的话,775258.97➕278120.05)/1.01*1% 这个是增值税的 附加税,等于缴纳的增值税乘以6%。
我算下来和这个不一样
不对 你这个增值税金额不对的
附加税是已经减半征收了?不减半是多少?
不减半的话是12%的税率。
房产税,土地增值税怎么个算法?
房产税证是自己的房屋吗?如果是的话,房屋原值乘以70%乘以1.2%,如果是小规模者,小型微利企业可以减半。
你是要问土地增值税还是土地使用税?