你好,学员,耐心等一下
老师,深圳的一家公司去年下半年开始不经营了,所有员工都遣散,包括财务,但是没有注销,不经营后就没有财务做账了,之前有一定的财务数据也没有人管了,财务报表和企业所得税要怎么报送?全部一键零申报可以不?
老师,深圳的一家公司去年下半年开始不经营了,所有员工都遣散,包括财务,但是没有注销,不经营后就没有财务做账了,之前有一定的财务数据也没有人管了,财务报表和企业所得税要怎么报送?全部一键零申报可以不?
私营独资企业个人经营所得税怎么申报,去年7月预缴申报了1-6月的,应该是大厅申报的,现在要汇缴申报经营所得,要先申报预缴,自动就是2022年一年的,现在这个预缴这里自动形成的申报信息,要修改,收入,成本,费用怎么填,有什么优惠政策吗,有2个公司,在同一个地方
合作社去年开了一万元发票,享受免税政策,之后一直就没有经营了,也都是别人帮忙零申报,现在申报财务年报和企业所得税年报,营业收入和营业成本填一样的可以吗
老师好,小规模纳税人企业,22年4季度所得税申报表中,把财务费用填在营业成本里了,现在进行22年所得税汇算清缴年报,填财务报表(利润表)和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗?这样就和4季度填的报表不一样了
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
养殖的鱼塘。鱼塘需要折旧吗?折旧计入什么科目?
费用报销公司打到员工卡上具体账务处理怎么做
你好,学员,期初期末数据不变就可以填一样的
年报填一样的就不用交税了哦,这个单位也没有建账,这样没问题吧?
学员,这个没问题的,因为没有发生业务,直接申报就好了
好的,谢谢你!
不客气,祝学员工作顺利