你好 你开的是建筑服务的税收编码的 但是你选错了税收编码

老师,我开具了货物劳务类发票,没有找到税费种认定,需要到大厅补充,营业执照里面有电子设备销售,我想问一下货物销售的税种是什么呢?
申报增值税时,四川电子税务局提示您已开具货物劳务类发票,没有查询到对应的税费种认定,请前往大厅补充,请问是什么意思
您开具了货物劳务类发票,没有查询到对应的税费种认定,请前往大厅补充,这个和经营范围有什么关系
老师,您好。目前《商品和服务税收分类与编码》中支持16类不征税收入(如预付卡销售和充值、建筑服务预收款等)开具不征税发票,其他不征税收入只需要开具收据即可。意思比如我现在公司去中石化开了一张加油卡用于公司车辆后期加油,现在一次性充值了5000,还没实际加油,这种情况中石化开票给我只能开“不征税”,我也不能作为管理费用入账税前扣除吗?但是实际我是收到13%的专票,并且作为本月的费用入账,下月做企所税预缴的时候税前扣除的?所以这条不征税收入的规定具体是指什么呢?
您开具了货物劳务类的发票,没有查询到对应的税费种认定,请前往大厅补充,我开具的内容是劳务-安装劳务费,需要让专管员老师添加什么税种可以呀?
我们给工厂打钱 订单成立了 工厂是不是得给我们开票吗?
老师好!请问2025年10月注册的分公司,在企业所得税年报表中开办费的数额填在期间费用明细表的哪一栏呢?谢谢!
老师,单位的车辆销售给个人,看见了二手车统一销售发票,但是这个发票上没有税额,按说是我们买车的时候单位抵扣的进项往外销售给个人,要按照13%交税,那么我们肯定是不能按照这个销售成统一发票来交增值税了,我们单位是不是还需要给个人开具一张增值税普通发票来交13%的增值税呢?
老师我有个朋友个体户卖儿童书籍的,要开二十多万的票,但是他一直都没有进项可以不
老师,如果收到发票了,但是不想抵扣进项,计入什么科目?
卖材料出口,已退港的报关方式,可以做收入吗?
您好老师,一般纳税人12月暂估的收入交完增值税了,1月份收到发票,那个交过的增值税在无票收入那里填负数吗
个人给企业办公楼提供卫生保洁工作,签的劳务合同,应该发票开具什么项目名称呢
老师,代账公司交接回来的账,余额表本月数平衡,但期初数不平,找不到以前的做账人了,这个期初不平对方怎么能建账做账的呢,现在不想调以前的了,但是接回来需要建账但不平衡没法继续。这个怎么办。
老师,单位的车辆销售给个人车辆,我看到了二手车销售统一发票了,然后呢,金额是35万,那我单位给个人开的普通发票的金额也是含税35万吗?必须给个人开发票才能交增值税吗?单位不能凭借这个二手车销售统一发票来交增值税吗?