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老师你好,这是我2月份没有认证发票时做的分录,现在3月份把发票认证了,应该如何做分录呢?

老师你好,这是我2月份没有认证发票时做的分录,现在3月份把发票认证了,应该如何做分录呢?
2023-04-14 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 08:39

借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税-待抵扣

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快账用户1261 追问 2023-04-14 08:40

金额应该填多少呢?

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齐红老师 解答 2023-04-14 08:42

就是你当月转的待抵扣的金额

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快账用户1261 追问 2023-04-14 09:10

那这样与我实际认证的发票有差额呢

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齐红老师 解答 2023-04-14 09:17

这个只是结转未认证的部分,其他部分该怎么结转就怎么结转

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借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税-待抵扣
2023-04-14
你好   肯定会红字的。  你4月做 :借    管理费用  应交税费- 待认证进项税 贷  银行存款。   5月认证做:借   进项税贷   应交税费- 待认证进项税   把上面分录 红字冲掉。 然后按我写的来做账 
2021-06-09
您好,你们当时就红冲了是吧
2023-04-29
你好      是的  5月认证做 :借进项税贷应交税费-待认证进项税   
2020-12-07
7月没做现在就补录入,7月没认证就借原材料 应交税费-增值税-待认证进项 贷应付账款 9月认证 借应交税费-增值税-进项 贷应交税费-增值税-待认证进项
2020-09-08
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