先按发票做账,只是不认证抵扣

我们2月收到对方的发票,并且已经入账,税务勾选认证的时候发现对方误作废了。但2月的账务没改,依旧确认了费用和进项税。对方在3月重新开了发票过来。我们直接把3月开过来的票放在2月凭证后做附件。这种会有问题么?
老师,请问我们1月份购买的固定资产一直没入帐,10月份才收到发票,但是客户发票是1月份就开了发票,我们现在怎么入帐,固定资产折旧能一次性计提10个月吗?
2月对账,2月开了发票(发票号:2776),有一个规格型号错了,4月红冲掉重新开了正确的型号(发票号:806),3月对账,开3月发票,有60个退货的(2月返工回来,3月重新发货,3月对账开M16380这个规格),现在需要红冲掉那60个退货的,但是2776这张发票已经红冲了,但是退货的那60个正好开在2776这张发票上,现在要保证对方财务能对2月份的账,(对方财务未抵扣),请问怎么解决
老师我收到2月开的固定资产的发票,3月入账计提折旧但是4月发现地址和开户行开错了现在让对方重开那我的账怎么做呢?这个发票还没有认证
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
为什么退休人员可以缴纳补充工伤保险?这个有什么用
老师,个体户需要申报个税吗?
老师 股转要提供资产负债表和科目余额明细表 应收账款是负的10几万 要重分类吗 但是重分类后 应收账款在要资产负债表上是正数 科目余额表上是负数 那到底要不要重分类呢
老师问您一下,我合作社购买的二手拖拉机没有发票想入固定资产,我已经找第三方做评估,按评估报告入账,老师还需要设备过户吗,然后评估完的价值可以按实收资本做固定资产吗
老师,24年计提暂估成本124万,发票开出去,成本发票一直没有收到,改24年汇算清缴,需要调账吗
@董孝斌老师,就刚才算国有资本保值增值率,国有资本减少里面有经营减值的也要加回来吗?
电子税务局的发票pdf格式下载怎么批量下载
调整以前年度账,做借利润分配未分配利润,贷应付账款。这样的话,那么报表财务报表资产负债表中的未分配利润期末减期初的差额不等于利润表中的净利润,这样不满足勾稽关系要紧不?
车辆维修店,客户休息区为卫生纸.纸巾可以做进项税的抵扣吗?
股权转让的时候税务局要我们提借其他应付款的明细,具体要提供哪一些
我已经入账了,发票错误退回重开账要怎么调整呢
等发票开回附在后边就是
请问老师在吗
继续说你的问题哈