亲爱的学员你好!老师没明白你什么意思呢,你简单点描述一下呢

老师好,一月份收到两张专票,2月份抵扣了其中一张,由于发票内容开错了,现在要退回给销售方,抵扣的那一张已经填写了红字发票信息表,另外一张没有抵扣是不能填写红字发票信息表吗?接下来要怎么做?跟对方财务沟通让她开具红字发票吗? 开回来的红字发票怎么做账,能直接红冲1月份的会计分录吗?
老师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我已经做了红冲,账务怎么处理,分录怎么写?
师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我已经做了红冲,账务怎么处理,分录怎么写?月末怎么结转?
2月对账,2月开了发票(发票号:2776),有一个规格型号错了,4月红冲掉重新开了正确的型号(发票号:806),3月对账,开3月发票,有60个退货的(2月返工回来,3月重新发货,3月对账开M16380这个规格),现在需要红冲掉那60个退货的,但是2776这张发票已经红冲了,但是退货的那60个正好开在2776这张发票上,现在要保证对方财务能对2月份的账,(对方财务未抵扣),请问怎么解决
供应商2月开了一张发票,还没等我们抵扣就跨月在3月初冲红了,然后重新开了正数发票。被冲红后,2月那张票就抵扣不了了就没有入账,3月的负数发票和重新开的正数发票就正常入账报税了,所以导致账面就平不了账,现在要求供应商再开一张票过来平账,对方不同意,说是他们一正一负冲了也重新开了,再开一张就是他们账面平不了了,请问这种是怎么处理
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
就是现在3月对账回来,我需要开票
有一个退货的需要红冲2月开的发票,但是2月份这个发票的另一个料号有错误,4月初的时候红冲了,开了一张新的发票,那现在3月对账要把之前那个退货的处理掉,,
2月对账,2月开了发票(发票号:2776),有一个规格型号错了,4月红冲掉重新开了正确的型号(发票尾号号:806),3月对账,开3月发票,有60个退货的(2月发货,质量不好返工回来,3月重新发货,规格改变,3月对账开M16380这个规格),现在需要红冲掉那60个退货的,但是2776这张发票已经红冲了,退货的那60个之前正好开在2776这张发票上,现在要保证对方财务能对2月份的账,(对方财务未抵扣),请问发票怎么开
也就是说,你4月重新开具的发票也是有问题的,这个里面要红冲60个退货的是吗
四月份从新开具的发票(发票号尾号为806发票里开的是2月对账单的货品,当时是4月初对方财务才发现发票(发票尾号:2776)的规格有错误,让我红冲掉)没问题只是,现在遇到的问题是,3月份(3月对账单是在四月份开票的)的对账单要红冲60个 ,原本是要红冲掉那张2776的发票,但是2776的发票4月份已经红冲掉了,假如我之前作废掉806,重新开具一张发票,这张发票里没有开具60个数量的货品,那就影响对方财务2月份对账了,现在我需要怎么开票不影响对账?
你不是说3月份要退货的那个也在你红冲的那张发票上吗
在啊,3月份退货对应2月的蓝字发票就是发票尾号806,我不是发了发票,和三月对账单给您吗?,
我知道,你的意思不就是你作废的那个发票其实有2个错误,1个是规格错误1个是要退货吗
806那张发票还没有作废
那你就吧806那张发票红冲,规格和退货按照正确的重新开一张
但是发票上确实存在两处错误,规格错的地方在4月份4号发现已经我们开红字改过来了,然后改过来之后后发现3月对账单有60个退货的需要处理?现在又需要保证2月可以完整对账,又要处理这60个退货的?您知道怎么处理吗?
这样,也就是你红冲的那个发票还是有错误,你可以撤销,填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理。填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。
你回答的都不正确,我开的红字不是开错,也不是红字信息表开错
我现在是开出红字纠正那个规格的错误后,不知道怎么处理那个退货的,我要开票啊,本来退货是要红冲发票的,但是我因为纠正规格这个错误,已经开过红字了。我现在要怎么开票才能保证发票跟2月份,3月份对账单的都对上,明白吗?
你没明白我都意思,你现在把那个红冲的撤销,然后开一张完全正确的
为什么要撤销红冲的发票,2月对账单发出来的时候2月就已经开了票,跨月后发现规格错了不是要红冲发票吗?那如果你的意思是说把那张红冲的发票作废,把红字信息表撤回,重新开两张红字(分别红冲掉规格错误、退货的)?但是对方财务没有抵扣啊,不能产生一张蓝字对应两张红字发票的操作啊?那再如果你的意思是把新开的那蓝字张正确规格作废掉,直接抵消掉那60个退货的,不开那60个,那2月份对账对的数量就不对了啊
你好,老师被你说糊涂了,不知道你说的什么意思了
是哪里不明白呢?
你把现在新开的发票也红冲掉,再开一张正确的,这样操作呢
新开的发票(当月开的发票不用红冲啊,作废就可以了
你作废,重新开一张正确的