同学你好 这个看你们其他正常员工应出勤天数是多少天
5.资料:江北公司职工夏刚的月工资标准为3782元。2019年7月份31天,事假5天病假3天,月双休假9天,出勤16天,根据该工人工龄,其病假工资按工资标准的90%计算该工人事假期间包括一个星期休假(2天)另外,该月夏刚还应享受保健津贴50元,夜班津贴350元,综合奖700元。代扣个人所得税15元,个人社会保险230元住房公积金150元要求:按照下面四种方法,分别计算夏刚7月份的计时工资。(1)按30天计算日标准工资,按出勤天数计算工资(2)按30天计算日标准工资,按缺勤天数扣工资。(3)按20.83天计算日标准工资,按出勤天数计算工资(4)按20.83天计算日标准工资,按缺勤天数扣工资(5)按上述计算结果分别计算夏刚7月份的实发工资
2某公司为兴建厂房,有关资料如下: (1)2013年1月1日向银行借入专门借款5000万元,期限为3年,年利率为6%,每年1月1 日付息。 (2)除专门借款外,公司另外有一笔一般借款,为2012年12月1日借入的长期借款3000 万元,期限为5年,年利率为8%,每年12月1日付息。 (3)由于审批、办手续等原因,厂房于2013年4月1日正式开工,当日支付工程款2000万 元。工程建设期间的支出情况如下:2013年6月1日:1000万元:2013年7月1日:3000万元:2013年12月31日:1000万元。 工程于2014年9月30日完工,达到预定可使用状态。其中,由于质量纠纷问题工程于2013年9月1日-12月31日停工4个月。 (4)专门借款闲置资金用于短期投资月收益率为0.25%。假定全年按照360天计算,每 月按照30天计算。 要求:根据上述资料,计算2013年有关借款利息资本化金额和费用化金额,并编制相关会计分录。
5. 资料: 江北公司职工夏刚的月工资标准为3782元。2019年7月份31天,事假5天,病假3 天,月双休假9天,出勤 16 天。根据该工人的工龄,其病假工资按工资标准的 90%计算。该工人事假期间包括一个星期休假(2 天)。另外,该月夏刚还应享受保健津贴 500元,夜班津贴 350 元,综合奖700元。代扣个人所得税15元,个人社会保险230元,住房公积金 150 元。 要求: 按照下面四种方法,分别计算夏刚7月份的计时工资。(1)按30天计算日标准工资,按出勤天数计算工资。(2)按30天计算日标准工资,按缺勤天数扣工资。 (3)按 20.83 天计算日标准工资,按出勤天数计算工资。(4)按20.83 天计算日标准工资,按缺勤天数扣工资。(5)按上述计算结果分别计算夏刚7月份的实发工资。
老师,想问一下产假的工资应该怎么算。比如9月5号开始休产假,9月5-隔年3月1日为产假,那9月1日-4日的工资应该怎么算(9月3日-4日是周末,我们周末双休),假如他的正常应发工资为5000元。 方式一:5000/21.75*2=459.77 方式二:5000/30*4=666.67
老师,想问一下产假的工资应该怎么算。比如9月5号开始休产假,9月5-隔年3月1日为产假,那9月1日-4日的工资应该怎么算(9月3日-4日是周末,我们周末双休),假如他的正常应发工资为5000元。 方式一:5000/21.75*2=459.77 方式二:5000/30*4=666.67
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?