同学,你好
多的这部分应该是对公账户发工资,那就是用私人卡支付了,你做分录,还是按照私人卡支付的方式做这部分

老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师好,有个问题需要咨询一下,我们的应收款1万元,已经开了发票的,然后客户没直接对公付给我们公司,是通过农民工工资发给一个员工(该员工没有在这个公司名下申报个税,也没签合同),员工又转回给老板,这笔款,怎么做账呀 才是正确的 ?
老师您好,我今年刚接手,发现去年账甲方代付工资,因为是老板自己找的卡所以最后又回到老板手里转进公司账户,当时会计直接做了借:其他应付款-个人 贷:应收,个人转进来时 做了借银行贷其他应付款,因为自己的人没票也没报个税,现在汇算清缴咋弄
老师您好,我是监理公司,其中有几个挂证人员。当时挂证费是一次性支付的,分录是借其他应收款。贷银行存款,然后这些人都没有开票,做了工资,工资分录是借劳务成本-工资,贷其他应收款,我是按工资表做的账,现在这些人在工资表上不体现了,然后我发现科目表上都有余额,然后我就把每个人明细都查了一遍,发现有些就是平摊到工资多了,有些少平摊了,然后这些人的其他应收款借贷方都有挂账,老师这种的我应该怎么调整合适呢
老师请教下,我这边是酒店的,员工帮忙客人搬行李,结果客人的行李箱坏了,经协商一共赔偿了客人80元钱,其中50是公司出,30是从员工的工资里扣,这80元钱是前厅经理先自己垫付转给客人,然后他走报销,我做账的时候是:借:主营业务成本 50 其他应收款-员工赔偿30元,贷:银行存款80,这个其他应收款本来应该是在发放工资实,放在贷方,但是员工应发工资是做的扣除这30元后的应发工资,现在怎么平账,银行实发员工的工资就是应发工资的金额,因为她才刚来没有其他的扣款,这是11月工资,个税我已经都报过了
老师,甲方通过农民工工资付款107515元,后老板让员工把这笔107515元转到他卡上,再按每个月发工资时转回给个人,我报个税,凭证也是按月冲应收账款,现在我发现老板卡付超了13456.43元,应该累计付到107515就冲平了,多的这部分应该是对公账户发工资,现在成了他卡付了,我应该怎么操作呢
常德市第八人民医院(常德市精神病医院、常德市第三社会福利院、常德市优抚医院)老师这个名字 我开票的时候只能选到括号前面,我开票时候,可以把后面括号的私自加上吗,税号写对就可以不
老师好,个人所得税汇算清缴,个人所得税不超多少是不用补税的是吧
老师,2025年的未分配利润=净利润+11月抹未分配利润吗
老师好,为什么同样一个不含税价格,我按照11%支付给对方,她给我开1个点的专票,算下来成本会比我按照16%支付给对方,她给我开6个点的专票要高呢
老师,请问一下法人在我们公司购买社保。不在我们公司申报工资这样可以的嘛
老师,您好,在做本年第一季度财务报表时,3月账户余额6万,有笔订单已完成,但是金额包含了4月即将收到部分尾款和要付出去的尾款,请问应收账款,和应付账款,要填进去吗?
税务风控部门要求我们提供企业银行流水,销售合同,收购凭证,这个预示什么
交城市维护建设税的会计分录怎么填的
季度申报中已经计入职工薪酬的成本费用取数是什么,实际支付的取数是什么