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#提问#请问老师,月末增值税有上期留底,再加上认证的进项税额,不用交增值税,账务处理怎么做啊

2023-04-14 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 09:19

进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的

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快账用户7012 追问 2023-04-14 09:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-14 09:55

不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)

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进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的
2023-04-14
你好,进项留抵的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-10-19
你好, 借应交税费应交增值税(进项税)5000 应交税费应交增值税(进项税)3700 贷应交税费应交增值税(销项税)16000 应交税费未交增值税
2022-07-12
你好,需要查下记账的月份,然后核对下申报记录,要找出来具体的原因再调整
2024-06-18
同学你好 上期留底5000——这个金额应是在应交税费一应增一进项税额明细中,加上本月认证的3700,那么进项税应是8700 借,应交税费一应增一销项16000 贷,应交税费一应增一进项8700 贷,应交税费一应增一转出未交增值税7300 借,应交税费一应增一转出未交增值税7300 贷,应交税费一未交增值税7300
2022-07-12
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