计入其他流动资产科目就是
资产负债表期初数不平衡,差额是待处理财产损益的金额,待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理,这个是内账,原来凭证如下图,我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗,用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡,可以吗?是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢?
老师,你好,请问下系统资产负债表不平,差额就是科目余额表待处理财产损益借方余额的金额,这种我要怎么调呢?是调资产负债表公式吗?
老师,用友T3没有待处理财产损益科目,怎么添加?添加后会不会导致资产负债表不平衡?
老师,我们待处理财产损益科目有余额,导致资产负债表左右不平衡,怎么办?
#提问#老师待处理财产损益如果还未查清怎么处理,不结转入费用,不入未分配利润的话导致报表不平,可以暂时放入哪个科目?让资产负资产平左侧放入其他流动资产,右侧放哪个科目合适?
开教材发票沙子分类编码和分类简称是什么
基础认证包是注册就要500-1000?有时间限制吗?
同一张进项发票,有一个商品不能退税,但是已经退税勾选了,应该怎么处理?
甲方委托我方生产制造一套专用设备,该设备报价单中包含设备成本、系统培训费、运输费、后续维护费,合同中该项目名称为xxx设备一套,开具发票时应该按照合同开具设备一套税率13%,还是按照报价单货物开13%,服务开6%?
老师,个人独资企业增值税税率2025年目前是多少,
我们供应商和客户是同一家,请问可以合并互抵么?需要准备什么资料么?
您好老师,a公司个人股权转让给b公司,因为老板是同一个人。所以 没有现金上的交易,只是章程变更了,那么b公司的会计分录怎么做?借方:长期股权投资 贷方:是什么老师?
老师,职工在产假期间正常发放工资,最后选择生育津贴,是不是要把工资返还,怎么记账
老师,问下发票开了零税率要怎么做账呀
年应纳税所得额不超300万是小型微利企业条件之一,其他条件满足小型微利企业,年应纳税所得额保持200几十万算是安全
不明白,老师可以说具体点吗?具体怎么处理?
就是在资产负债表的其他流动资产项目反应
账务怎么做?可以说明白点吗?借什么?贷什么?可以说具体点吗?
不需要做账的,把待处理财产损益科目有余额填在其他流动资产就平了