您好!这个和进项税额是一样的,贷方是应付账款等
你好老师,我想咨询点问题,就是我这边财务报表出的财务报表系统上就是软件出财务报表,还有资产负债表,利润表都是平的,数字也是都都能对起来,可是我在嗯,申报企业所得税就是登录这个系统,参申报财务报表里面他那个利润表里面的净利润总额就是静静利润的,累计总额嗯,加上资产负债表,七出的金额,他不等于资产负债表,就是资产负债表,所有者权益的所有者权益的七
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
新建账套,试算平衡出来的报表跟余额表一起的报表怎么在其他流动资产那有金额34144.53,别人给过来建账套的资产负债表其他流动负债没有有金额,这个金额刚好隔的是余额表里面的待认证进项税额34144.53,我不知道怎么做期初能出来的资产负债表和对接过来的资产负债表一致
请问:我们9月份只有进项票没有销项票,所以应付税费——应交增值税——进项税额借方有余额,但这个余额在资产负债表里怎么没计算进去,现在资产负债表的左右两边不平,差额就是进项税额的金额,我是不是有什么结转的凭证没做?
9月有我有2万的待认证进项税,财务软件资产负债表结转时放在“其他流动资产”这里,所以导致资产负债表不平衡了,我想问下这个数字右边负债放哪个科目里?
老师,我们出口商品,收到进账税率是13%,退税率是9%,开具销售发票时税率是多少呢?
老师你好,我们是酒店行业,我才接手财务,现在发现他们无成本发票,房租未开发票,前期装修全部找装修队无公司也没发票,这两个大头就是成本的最大来源!无票做账会涉及所得税纳税调增,这怎么处理?
要是做分录的话应该怎么做?这个钱是我们扣下5元再转给供应商
老师您好,请问一下7月份刚入职,8月份发的工资,是否要到9月份才申报个税?
老师,请问个税起征点5000是应发工资6000减5000之后算?还是实发工资扣减所有社保后收到的钱来减之后算
你好,我有一个电商平台,就是供应商把蔬菜放在平台上,比如卖505元,我们扣下5元的服务费,转给供应商10元,如果给买方开票,谁来开?
企业翻新了厂房,账面上有很多在建工程,但是企业没有房产证,要不要后续确认固定资产,申报房产税?
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,这扣除企业部分的会计分录怎么写,8月份个税需要不需要申报?
老师您好,我营业执照是建筑公司,可以给保温工程有限公司开1个点的非金属矿物制品水洗砂的普票吗?
老师好,同事坐飞机开了一张电子普通发票。项目名称是代订机票套餐和服务费。这样的发票票是不是不能抵税呀?如果遇见这样的机票的话。让同事给我电子行程单,是不是就可以抵税了?
那资产这边为啥放在其他流动资产里?
但我负债这边应付账款里加不进去,说该科目的上级科目已用了
您好!这个是报表重分类的要求,要放到其他流动资产里面去
现在造成资产负债表不平衡了,那怎么弄
您好!不会不平,这个本来是负债的负数,现在只是放到资产的正数里面去,是不会影响报表不平的
你的意思把负债方的这个数字拿掉?现在这个 数字也放在应交税费中
您好!如果不重分类,你的这个应交税费是负债的负数,现在只是把这个负数放到资产的正数来而已,报表还是平的呀,相当于拿过来以后,右边负债增加了,左边资产也增加了
那是我资产负债表的自带公式有问题吗?他把负债方负数拿到资产方了,但负债方还是没去掉
您好!那就是有问题,已经到资产那边去了,那负债这边就不会有数了