您好!这个和进项税额是一样的,贷方是应付账款等
你好老师,我想咨询点问题,就是我这边财务报表出的财务报表系统上就是软件出财务报表,还有资产负债表,利润表都是平的,数字也是都都能对起来,可是我在嗯,申报企业所得税就是登录这个系统,参申报财务报表里面他那个利润表里面的净利润总额就是静静利润的,累计总额嗯,加上资产负债表,七出的金额,他不等于资产负债表,就是资产负债表,所有者权益的所有者权益的七
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
新建账套,试算平衡出来的报表跟余额表一起的报表怎么在其他流动资产那有金额34144.53,别人给过来建账套的资产负债表其他流动负债没有有金额,这个金额刚好隔的是余额表里面的待认证进项税额34144.53,我不知道怎么做期初能出来的资产负债表和对接过来的资产负债表一致
请问:我们9月份只有进项票没有销项票,所以应付税费——应交增值税——进项税额借方有余额,但这个余额在资产负债表里怎么没计算进去,现在资产负债表的左右两边不平,差额就是进项税额的金额,我是不是有什么结转的凭证没做?
9月有我有2万的待认证进项税,财务软件资产负债表结转时放在“其他流动资产”这里,所以导致资产负债表不平衡了,我想问下这个数字右边负债放哪个科目里?
老师:请问一下其他公司(跟老板是朋友)借给我司的借款,也没有签借款合同,这个月打了3次累计30万(备注了借款),后面可能还会继续借给我司,这种要交印花税吗?假如要交,没有合同按什么金额来交呢?
长期待摊的租金是当月计提,次月摊销吗?
老师,同时出口2单货物 (不是同一个收货人),本月只做一单退税,另外一单下次退税,不退税的这单采购发本月要开进来吗
公司卖了一辆二手车,是二手市场开具的发票,销售方是我们公司的抬头,申报增值税的销售额填在哪一列
郭老师,非同控的长期股权投资,比如a投资b,占股60%控制b,初始投资成本是100万,公允价值120万,b净资产150万,我按哪个我账
老师 个体工商户开发票一个季度超过30万,交4000多增值税用结转么,怎么做账,下个月缴纳怎么做账
老师,什么时候用到白酒消费税计税价格核定比例60%
老师,我想问下老板让我设计开专用发票,金额约两百万。我也和老板说需要真实的业务,提供合同,报价单和物流单,但是他说没有让我自己设计,我该如何能规避自己的风险
请问老师,国家机关不属于行政主体吗?
老师,房地产公司没确认收入之前是预交增值税和附加税,那确认收入后,按销项-进项来交增值税和附加税时,之前预交的增值税和附加税可以抵减的吧?预交的税款全部抵减完后,如果没有足够的进项了,才需要交增值税和附加税吧?
那资产这边为啥放在其他流动资产里?
但我负债这边应付账款里加不进去,说该科目的上级科目已用了
您好!这个是报表重分类的要求,要放到其他流动资产里面去
现在造成资产负债表不平衡了,那怎么弄
您好!不会不平,这个本来是负债的负数,现在只是放到资产的正数里面去,是不会影响报表不平的
你的意思把负债方的这个数字拿掉?现在这个 数字也放在应交税费中
您好!如果不重分类,你的这个应交税费是负债的负数,现在只是把这个负数放到资产的正数来而已,报表还是平的呀,相当于拿过来以后,右边负债增加了,左边资产也增加了
那是我资产负债表的自带公式有问题吗?他把负债方负数拿到资产方了,但负债方还是没去掉
您好!那就是有问题,已经到资产那边去了,那负债这边就不会有数了