你好,不需要纳税调整的。

公司买了两辆车 落户在公司作为固定资产,税收政策有一条说是有可以一次性在税钱扣除的么? 那我做账也是一次性计提折旧么
我们买了一辆车,做了一次性加计扣除,但是开了没两个月报废了,账面上也做了固定资产清理。又买了一辆新车,又做了一次性扣除。我的问题是,报废的这辆车做的一次性扣除需要在汇算清缴的时候后进行调增吗?
老师,车辆购置税是计入车的总价是吧?但是7月份购买的新车,车辆购置税老板私付了,车辆购置税都没有入账,这个车在9月被我固定资产一次性扣除了,现在怎么调账
请问老师我们是一般人小型微利的企业,23年购买了一台车,正常折旧的,24年1月又买了一辆车,请问这两个都可以在24年一次抵扣所得税吗。是做账时候直接把折旧都提在一次性提了,进入管理费用,还是正常做账提折旧,然后在申报表中调整固定资产的一次性扣除呢
我公司在2022.10月买了一辆车,按月折旧,但我司账上暂估了40万元,我这边可以把这辆车在做2023年企业所得税汇算清缴的时候一次性抵扣掉这辆车吗?
设备改装合同是否需要缴纳印花税?设备上的智能系统升级服务合同,是否需要缴纳印花税?
我们小规模公司4月份买了2万的汽车 、那5、6月份计提折旧怎么算
印花税缴纳的依据是含税还是不含税
资产负债表上的 应交税费 项目为负数 正常吗 会异常吗
老师,应交税费t形账如果算出来是负数,在科目余额表是借方还是贷方?
老师麻烦问下,总公司和分公司报所得税合并报表,资产负债表和利润表是各项相加报在总公司吗
老师,给员工发的油补放到工资里发放了,这部分需要申报个税吗?油费毕竟是员工用多少然后才补多少的
固定资产一次性扣除,然后提前出售,需要季度就调增补税?还是等年度汇算?
老师,直接建筑服务*施工费,给我们这样开发票可以不
请问取回的推广费和平台的服务费需要报印花税吗,如果需要报哪个
那我今天做固定资产报废的时候,又转到营业外支出了,这个也没有影响的是吗?是正常的亏损,因为我担心这个不允许这样操作,
你好,你有报废的证明吗?如果有的话可以的。
有的,报废证明出具的,因为还要找保险公司赔款
你好,那索赔的这个需要缴纳增值税的。
好的,明白的,谢谢老师
因为目前只是赔了我们当时修车的18万,其他的还没有收到呢。
你好,那你先别做处理了,要么你就先挂账。
好的,明白了
不用客气,工作愉快