您好,正常做账提折旧,然后在申报表中调整固定资产的一次性扣除

运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
那老师做账还需要有啥别的要做的吗,就只是按正常提折旧吗,那等到来年5月汇算清缴时候需要把一次性扣除的调整吗
您好,是的,正常计提入账即可。到时候申报的时候调整即可。
老师您说的申报调整是在汇算清缴时候调增这笔一次性扣啊,还是说在汇算清缴时候的固定资产表中填列一次性扣除
汇算清缴时候的固定资产表中填列一次性扣除
谢谢老师,那么如果说在做账时候一次性入管理费用能行吗,一个20万的车
把您好,这个是不可以的呢。