你好,可以按每个月实际履行的金额,做印花税的申报

老师就是这样采购合同和销售合同要怎么交印花税,就是签订长期采购或供应合同,但是没有具体明确地数量,每月金额以实际采购或供应金额结算
开帐前,有个客户就是50万的合同,然后7月给我们回款了10万,剩下40万没有回款,但是我们已经供货的产品对应的销售金额是30万,然后还剩下20万的销售金额的产品我们还没有采购,也不知道确定的采购金额,这样这个期初数据我要怎么统计
老师您好 请问一下 关于签订合同印花税。比如第一种 只签订了 供应合同 没有约定金额 只写了 供应单价。这种要不要交印花税 要交的话应该怎么交。如果是去年的没有交没有管 现在用不用管。第二种 比如签了购销合同约定了 金额 但实际要在未来 才有采购需求和事实、只是提前预付给对方货款了、这种要不要交 什么时候交
请问,我们和客户的商品长期购销合同或者每月签一次的销售合同,里面有的条款,比如我们销售方必须在多少天内盖章确认客户的采购单,或者销售方要持一式多少份的送货单交货,送货单及箱唛上必须注明数量,采购单号或者别的内容,但实际操作中是没这样执行的,因为都是老顾客了,这个有问题吗?
请问,我们和客户的商品长期购销合同或者每月签一次的销售合同,里面有的条款,比如我们销售方必须在多少天内盖章确认客户的采购单,或者销售方要持一式多少份的送货单交货,送货单及箱唛上必须注明数量,采购单号或者别的内容,但实际操作中是没这样执行的,因为都是老顾客了,这个有问题吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
就是每个月申报,合同要不要交税务局
你好,合同不需要 交税务局的
老师,是不是不是所有合同都要交印花税,哪些交,那些不用交,怎么界定
你好,需要看印花税的征收范围 不是所有合同都要交印花税的 属于征收范围的合同,才需要缴纳。不属于征收范围的合同就不需要缴纳印花税的
这个征收范围怎么看,在哪看
你好,去看税法(关于印花税)的书籍啊