你好,题目具体要求做什么这里
30002/-020年10月份发生电费30000元,已用银行存款支付。各分电表记录如下基本生产车间生产产品动力用电50000度车间照明用电3000度;企业行政管理部刁耗电7000度。该企业基本生产车间生产甲、乙两种产品,甲产品生产工时6000小时,乙产品生产工时2000小时。则基本生产车间产品动力用电应分配电费[填空1元,基本生产车间照明用电应分配电费[填空2]元,行政管理部应分配电费[填空3]元,甲产品应负担电费[填空4]元,乙产应负担电费[填空5]元。
某企业2020年10月份发生电费30000元,已用银行存款支付。各.分电表记录如下:基本生产车间生产产品动力用电50000度车间照明用电3000度;企业行政管理部门耗电7000度。该企业基本生产车间生产甲、乙两种产品甲产品生产工时6000小时,乙产品生产工时2000小时。则基本生产车间产品动力用电应分配电费[填空1]元,基本生产车间照明用电应分配电费[填空2]元,行政管理部门应分配电费[填空3]元,甲产品应负担电费[填空4]元,乙产品应负担电费[填空5]元。
(3)折旧费用:4月应提折旧为:基本生产车间10,000元,供电车间2,500元,供水车间1,800元。(4)其他费用:4月用银行存款支付劳保费用基本生产车间8,000元,供电车间3,000元,供水车间2,000元。(5)辅助生产费用:辅助生产费用按计划成本分配法分配。供电车间:提供电10,000度,各单位用电量消耗为:供水车间1,000度;基本生产车间8,000度,行政管理部门用电1000度。供水车间:提供水16,000吨,各单位耗水吨数为:供电车间2,000吨,基本生产车间10,000吨,行政管理部门4,000吨。计划单位成本:供水车间:1.1,供电车间:1.8(6)制造费用:基本生产车间制造费用按产品的生产工时比例进行配,生产工时:A产品2,500小时,B产品1,500小时。要求:①编制各项业务发生的相关分录,并汇总计算基本生产车间A、B产品的制造费用,并完成月末结转
(3)折旧费用:4月应提折旧为:基本生产车间10,000元,供电车间2,500元,供水车间1,800元。(4)其他费用:4月用银行存款支付劳保费用基本生产车间8,000元,供电车间3,000元,供水车间2,000元。(5)辅助生产费用:辅助生产费用按计划成本分配法分配。供电车间:提供电10,000度,各单位用电量消耗为:供水车间1,000度;基本生产车间8,000度,行政管理部门用电1000度。供水车间:提供水16,000吨,各单位耗水吨数为:供电车间2,000吨,基本生产车间10,000吨,行政管理部门4,000吨。计划单位成本:供水车间:1.1,供电车间:1.8(6)制造费用:基本生产车间制造费用按产品的生产工时比例进行配,生产工时:A产品2,500小时,B产品1,500小时。要求:①编制各项业务发生
(3)折旧费用:4月应提折旧为:基本生产车间10,000元,供电车间2,500元,供水车间1,800元。(4)其他费用:4月用银行存款支付劳保费用基本生产车间8,000元,供电车间3,000元,供水车间2,000元。(5)辅助生产费用:辅助生产费用按计划成本分配法分配。供电车间:提供电10,000度,各单位用电量消耗为:供水车间1,000度;基本生产车间8,000度,行政管理部门用电1.000度。供水车间:提供水16,000吨,各单位耗水吨数为:供电车间2,000吨,基本生产车间10,000吨,行政管理部门4,000吨。计划单位成本:供水车间:1.4,供电车间:1.8(6)制造费用:基本生产车间制造费用按产品的生产工时比例进行配,生产工时:A产品2,500小时,B产品1,500小时。要求:①编制各项业务发生的相关分录,并汇总计算基本生产车间A、B产品的制造费用,并完成月末结转
固定资产(车辆)不在公司名下,可以入账吗,但是之后由公司做报废处理
【泰安市政务办】您好,我们是泰安市行政审批服务局,按照国家市场监管总局的通知,公司注册资本认缴出资时间超过2032年6月30日或认缴出资额过大的,应按照新《公司法》要求,结合公司实际进行调整,请根据法律法规尽快在企业开办“一窗通”服务平台进行备案或变更登记,相关业务的办事指南可登录市场准入公共邮箱,在收件箱置顶中查看。 邮箱账号:tasmzj3f@163.com,密码:-----
不征税收入会计法规,账务处理,税法法规有吗
这个怎么开票,是什么业务要资质备注什么吗
季出资产总额填哪个数
老师你好我们是民办非服务企业,报个税的时候我按工资报了,你说他们有的是成本,一部分管理费用,一部分成本,我们分开算吗
老师,有股东会决议格式样板吗
老师,门店的款项到商场账户,商场再统一结算给我们,商场打款给我们时,我们直接计入预收账款,但有个费用商场直接账扣了,比如:费用5000元(开票),应给我们50000元,实际只转我们45000元,现在应该如何记账?
老师,我们公司固定资产之前的折旧表没有计提残值,现在我要怎么做呢,是按之前的继续折旧,还是重新做呢
当月计提社保,并缴纳社保的会计分录