你好,老师没看明白你什么意思

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
公司的账面,截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额, 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想, 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借:营业费用52252.77 进项税额 6792.86(按13%的税率来算,估计全部都是差旅费) 贷:银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗? 但是,无法确定, 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出, 来调整进项吗?
10分填空题(客观)守信会计师事务所的甲和乙注册会计师对喜乐股份有限公司2021年度的会计报表进行审计,发现该年度发生以下交易和事项及其会计处理:(1)2021年1月13日,公司购买价格为30万元的管理部门用设备一台并入账,当月启用,但当年未计提折旧。公司采用平均年限法核算固定资产折旧,这类固定资产预计使用年限为5年,预计净残值率为5%。(2)2021年11月20日,公司清理资产和负债时还发现,应付外单位款项10万元,因该单位已撤销而无法偿付但喜乐公司在2021年度未进行会计处理。要求:假定不考虑喜乐公司会计报表层次的重要性水平,会计报表尚未报出,针对上述交易事项,注册会计师应分别提已做出何种审计处理建议?若应当建议做出审计调整的,请按年度直接列示全部相应的审计调整分录。在编制审计调整分录时,不考虑调整分录对所得税和期末结转损益的影响。对于第一个事项,注册会计师甲和乙认为喜乐公司财务报表应作如下调整分录(1)借记1项目(2)贷记第2_项目(3)借和贷调整金额为_第3题万元,对于第二个事项,注册会计师甲和乙认为喜乐公司财务报表应作如下调整分录(4)借记第4营项目(5)贷记第5项
老师上次提问的问题还没有解决就是商业汇票盖错章,银河公司与南缆公司有业务往来,与华缆公司,联缆公司没业务往来。华缆与联缆有业务往来,后面三个公司都是同一个老板,银河公司付了30w商业汇票给南缆,会计错章,拿了华电财务章盖,在了汇票粘单 被背书人写了 华缆公司全称盖 华缆财务章,旁边又背书出去 盖的是联缆财务章,被背书人:写的是联缆公司全称签章也是联缆财务章。作为华缆会计之前做会计分录是:收到承兑:借:应收票据 30w,贷:应收账款 —银河 30w ,支付联缆汇票:借:应付账款 30w 贷:应收票据 30w。南缆公司准备注销,账也平,看了它和银河往来款没有做这笔收到30w汇票。现在涉及华缆公司账务,如何冲平华缆 公司一次预银河收款30w,银河和华缆没业务往来的。以及上次固定资产忘记计提的事
老师2018年12月9万直接含税入固定资产了,2019年10月抵扣,进项税额在2019年9.1日调整了差额进入费用以前年度损益调整。平了进项,我这个9/1.16*0.16=12413.79,这个不含税怎么拆出来呢[撇嘴],2019.1月这个车到现在没计提,系统固定资产卡片没有,我现在想补计提平账,但是这个拆不含税的如何弄?看一下图片
甲公司小规模纳税人,用友系统坏了,2025年系统坏了,估计財务报表,增值税,及所得税申报,那么需要更正吗,怎么更正?
老师您好,财管,答题时候得出结果2.506,三位小数,不是无限循环什么的,后面没有了,也要保留两位小数变成2.51吗
老师,电子税务局填写利润表,本期金额是1—3月的累计金额是吧
甲公司小规模纳税人,用友系统坏了,2025年系统坏了,估计財务报表,增值税,及所得税申报,那么需要更正吗,怎么更正?
设置分录的时候,车间的费用可以直接计入生产成本下设二级科目制造费用吗,还是必须把制造费用分配到各个车间的制造费用然后结转到生产成本下每个车间下的制造费用
我客户是做亚马逊的 给了我2月份的报关单是0110模式,但是我在电子税局没查到这张报关单 他2月份也没有平台数据 请问是什么原因
甲公司小规模纳税人,用友系统坏了,2025年系统坏了,估计財务报表,增值税,及所得税申报,那么需要更正吗,怎么更正?
我们公司购买了一批机器人,销售给客户,但是维修是外包给B公司的,B公司给我们开的维修费发票和技术服务费发票,我应该怎么入账?
公司与客户签订了合同。没开票没发货也没收款。不过已经按合同金额缴了税。这个合同金额在资产负债表利润表现金流量表里怎么填
老师,你好,请问母子公司,母公司采购了一个固定资产,租给子公司用,请问母子公司分别怎么入账?
就是我们之前有一个车9w含税价入固定资产,几个月之后会计发票进项税额借方有差异,它调整了,把这笔9万/1.16x016=12413.79的进项税额一起调整进入费用冲,我现在想把它做固定资产减少,如果冲2019.9.1冲以前年度损益调整,就未分配利润这笔?我要把9w车补计提,调成不含税固定资产
你们是一般纳税人是吧
把这笔9万/1.16x016=12413.79的进项税额一起调整进入费用冲,这个你们会计怎么做账的?发给老师看看
老师早上好,就是昨天已经发了会计做帐图片了,麻烦您看看。我是不是再做一个分录:借:利润分配—未分配利润12413.79,贷:固定资产 12413.79? 有些我又用以前年度损益调整,这样我负债表和利润表勾v勾稽关系 不太好统 ?