您好 按照多扣的100 一样的做分录 就是分录的金额不一样而已
老师,请问公司上个月工资个税算错了,多扣了员工的钱,请问这个要怎么处理?
老师 上个月多扣了十多块员工个税,这个月可以并入工资一起补给他么
老师,您好,上个月计提社保。计提多了。这个月发放工资的时候有差额一块钱。请问怎么冲掉这个一块钱呢?
老师我想问一下就是上个月我给员工多扣了33块钱的工资,我就照着工资表的个税做的,就是应交税费贷方错误的个税,等下个月我把这33块钱做到工资表里了,然后发给她了,我的个税这还是有个33块钱我这个账应该怎么处理,有点想不明白了。
老师,请问上个月发工资多扣了员工个税100块钱,这个月应该怎么做?
请问,25年的领先一步和敲重点在哪里购买?
老师,怎么确认购买方已勾选认证抵扣发票了。要开红冲发票?
交地坪开的发票要交印花税吗
老师你好,我司在24年预收了一张发票,24年12月入帐了,但是现在结算需要红冲掉这张发票,到时候账务需要怎么处理呢
老师,公司按合伙经营分红,成本费用等需按部门分摊,要怎么建账呢
老师,零售业,买自己的产品送礼。那可以开回发票,一边收回入销售收入,一边出费用吗?
老师,我22年有一笔钱属于重复入成本了,现在需要冲销掉,当时的会计分录是借:合同履约成本-工程施工-劳务费 160000 贷:银行存款 160000,当时正确的分录应该是借:应付账款 160000,贷:银行存款 160000,现在调整的话需要通过以前年度损益调整这个科目吗?具体调整的分录应该是怎么样的
商业承兑汇票如何承兑
老师,我申报社保扣费,为什么不同步医疗啊?北京这边,怎么解决
老师 这个营业外收入 需要按一般纳税人计征13个点的增值税吗