你好,这个是按照25万交税的

老师您好,我想问一下我是个体工商户 我定期定额核定的是销售类(核定9万8)开票开的服务类,比如按照以前的政策一个季度不能超45万 (我一个季度销售类未开 服务类开了27万 老师就说我一个季度开超过45万 合计销售额是按照核定9.8*3+加开的服务类的发票27万来算的吗
老师,我一个个体户,核定征收的,经营范围有销售和服务的,平时开票有开货物和服务,但是税种只核定了销售,服务一栏填不了数据,这个怎么办呀?
个体户经营所得个税,货物销售核定额为15万,服务核定额为0。货物销售开票8万,服务开票10万,计税基数是18万,还是25万啊?
您好老师,定期定额个体户,核定销售额18.6万,季度开普票28.8万多,那经营所得是填28.8万计税依据,还是填18.6万?
个体户,销售货物和提供劳务分开来核算销售额吗?月度10万季度30免税,是销售货物各提供劳务季度各30万,还是要加在一起季度不超过30万免增值税
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
就是货物跟服务还是需要按两个项目分开来计算是吧
您说的分开算什么呢?
就是货物核定与开票,服务核定与开票,然后两个都按孰高算,再两个相加作为个税基数是吧?
对,没错,就是这么算。
增值税基数也是这样算的吗
对呀,增值税申报也是这么填的。