齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 纳税调整不需要做账的
招待费限额需调增企业所得税,如何记账啊
这个纳税调整,你是不需要做账的。
补交的企业所得税如何记账啊
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,麻烦了
年度汇算清缴缴纳的企业所得税该如何记账?
老师你好,企业所得税汇算清缴调增的企业所得税如何记账
老师,请问,因2022年汇算清缴纳税调增,需要缴纳企业所得税,如何做账?小企业准则
老师 汇算清缴补交上年度企业所得税如何记账
老师,对于去年的年度企业所得税汇算清缴调增,应该如何做账
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招待费限额需调增企业所得税,如何记账啊
这个纳税调整,你是不需要做账的。
补交的企业所得税如何记账啊
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
好的,谢谢
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