你好,小规模纳税人,2023年01至03月收入20万,做不开发票收入做价税分离是20万/(1%2B1%)
小规模纳税人1月开票20万 2月开票5万, 3月没有开票。第一季度总收入25万 是不是免增值税?
老师,根据以下政策,是月销售收入10万以下免征增值税,超出的部分减按1%征收吗? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。
公司是小规模纳税人,2023年01至03月收入10万,做不开发票收入,请问做价税分离是10/(1+1%)还是10*1%
公司是小规模纳税人,2023年01至03月收入20万,做不开发票收入,请问做价税分离是10/(1+1%)还是20*1%
老师,小规模纳税人30万以内,确认不开票收入进行价税分离时,是除1%还是3%来算不含税收入呀?
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
公司开了一张其他发票5万 税务局代开的 税率是***这样 请问做帐是借 银行存款 贷 其他收入 还是贷其他收入 及应交税费
你好,税务局代开的,是什么原因导致的 税率是***这样呢?
这样的 每次代开都是
你好,税务局代开的,是什么原因导致的 税率是***这样呢? 能告知一下其中的原因吗
我也不知道原因 每次开出都是这样 税务局说是免税
你好,小规模纳税人,开具发票税率是1%才是啊
税务局说没错 我问过几次
你好,小规模纳税人,开具发票税率是1%才是的
这个应该怎么操作呢
你好,需要去开具1%税率的发票
这么开是因为不到30万 要是给开税率了就得交增值税
你好,不到30万,税率是1%,仍然是免征增值税的
税局都说没问题
你好,不到30万,税率是1%(而不是星号),仍然是免征增值税的 (是针对这个回复有什么疑问吗)