你好,直接忽略这个提示提交就可以了。

老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
这个会不会有错误,我没有发现
你好,你只需要核对一下你的销售额就可以的。
我也不知道这个是什么意思,也不知道对不对
你好,正常的税率是1%但是系统里面默认的都是3%然后他有一个差额,你不需要交税就不用填写了,所以他会给你提示
我这一季度uk一共开了(33168.32不含税的发票) 一季度的不含税销售额为136504.85
你好,那你填写的不含税的销售额在第十栏里面填写了多少?
136504.85是这个数
那你开的这些发票是什么原因的?差异是什么情况?
开了一共三张发票,都是客人要 ,有的客人不要票(18000/14000/1500)
老师你觉得呢
要不要管
你好,可以的,或者是你直接不用开发票,无票收入正常申报就是了。
票已经在二月三月开了,这一次申报显示这个,每一个月都开了一些发票,都没有超过10万
老师你的意思说不用管吗?不管有没有影响
对的,是的,不用管的,我的意思是忽略就行。