同学你好 那你做发放的分录就可以了

尊敬的老师您好:我是建筑劳务公司,总承包在外省承接工程,专业分包劳务给我公司,2019年12月开票给总承包200万,回款70万,之前会计12月计提的工资是1505800元,扣掉个税20124,(个税2020年1月申报扣款)挂其他应付款工资1485676元(我公司到今天没收到工程款就没发工资 ),2020 年1月总承包在没通知我们的前提下直接从农民工专户打给农民工工资400万,并没扣个税,现在我收到代付农民工工资银行回单,请问我公司应收账款130万和其他应付款工资1485676在账上挂一年了,我该怎么做账务处理,谢谢老师回复
老师,我想问一下,我们2020年开票收入款已经收回,但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分,一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资,余款回账户上。20年只做了回款的分录,没有把代付的那笔应收做上,现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款,但是罚款没有发票什么的,我该怎么入账?
老师:我们是建筑公司,接了一项工程,业主给我们结进度款20万,其中4万是打进公司的农民工工资专户,我们开了16万的材料票给甲方,但4万的工资我们没去税局代开发票,而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发,并且用劳务公司开了票给业主,请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务?劳务公司又用什么分录处理这业务?个税是由承包方申报还是劳务公司申报?劳务公司也是我在做账
老师,我们是建筑劳务分包公司2020年刚创建,2020下半年施工单位一直给我们代发工资,当时我以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了,所以这笔款我没有申报个税和入账,结果到年底对方要求开票时,要包含这笔款(即工资),所以这笔款我一直挂在应收账款下(其实已经作为工资发掉了),我现在该怎么处理?
老师,我们是建筑劳务分包公司2020年创建,2020下半年施工单位一直给我们代发工资,当时我以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了,所以这笔款我们公司没有申报个税和入账,结果到年底对方要求开票时,要包含这笔款(即工资),所以这笔款我一直挂在应收账款下(其实对方已经作为工资发掉了),我现在该怎么处理?
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
那我不要计提吗?不要报个税?
个税是含在工资里计提的 不用单独计提
我这笔工资款没有入账哦
同学你好 没有扣个税吗